你好同學(xué),要看是什么類型的應(yīng)稅消費(fèi)品。
老師,您好!我公司前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)在本月有更正,請(qǐng)問前期已多繳的個(gè)稅如何申請(qǐng)退回?在電子稅務(wù)局還是個(gè)稅系統(tǒng),申請(qǐng)需要附加資料嗎?
老師,如果領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)有點(diǎn)不行,怎么把她弄走,可以這樣做嗎
老師,期初庫(kù)存和商品進(jìn)銷差價(jià)知道,本期購(gòu)進(jìn)實(shí)際成本也知道,期末也是,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候商品進(jìn)銷差價(jià)都是暫估,想知道真實(shí)差價(jià)率,是不是收入-本期購(gòu)進(jìn)的實(shí)際成本,得出的毛利。這個(gè)毛利就是購(gòu)進(jìn)商品時(shí)暫估的差價(jià)?
對(duì)社保繳納時(shí)間有什么法律要求
老師山西社保怎么申報(bào)?
請(qǐng)劉艷紅老師教我做賬,麻煩其他老師不要接單,我們是很多問題連續(xù)問的
老師,個(gè)體工商戶與公司有運(yùn)輸業(yè)務(wù),簽訂了運(yùn)輸合同,請(qǐng)問公司可要繳印花稅
為什么發(fā)票勾選了,填報(bào)增值稅的時(shí)候怎么沒有剛抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)票是去年5月份開進(jìn)來的,本公司是去年新開的,這是第一次抵扣發(fā)票
第(1)問里面在算乙公司應(yīng)申報(bào)的消費(fèi)稅時(shí)為什么不考慮對(duì)外投資的10%?對(duì)外投資也是視同銷售??!為什么只考慮銷售的80%?
老師,對(duì)方開的專票我們抵扣了,在電子稅務(wù)局對(duì)方還能紅沖嗎,需要我們同意嗎
不是消費(fèi)稅都可以退嗎?消費(fèi)品是從價(jià)計(jì)征的電子煙
是可以申請(qǐng)退稅的,出口適用消費(fèi)稅退稅政策的應(yīng)稅消費(fèi)品,與當(dāng)期增值稅退(免)稅一并申報(bào)。企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日(以出口貨物報(bào)關(guān)單〈出口退稅專用〉上的出口日期為準(zhǔn))次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免抵退稅。
具體在哪里填消費(fèi)稅的金額申請(qǐng)退稅呢?供應(yīng)商怎么開含消費(fèi)稅的發(fā)票?
可以登錄電子稅務(wù)局在線申請(qǐng)退稅;消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,發(fā)票上不體現(xiàn)消費(fèi)稅的金額,是包含在本金中的。
那發(fā)票上的未稅價(jià)就是包含消費(fèi)稅的是吧?公司是貿(mào)易型出口企業(yè),退消費(fèi)稅時(shí)是還是跟退增值稅一樣操作,只需要操作退增值稅的步驟就可以了嗎?
是的同學(xué),不含稅價(jià)是包含消費(fèi)稅金額的,消費(fèi)稅的退稅額增值稅的操作是一樣的。
但是這樣操作的話不是消費(fèi)稅只退了消費(fèi)稅的13%(增值稅稅率),并沒有全額退消費(fèi)稅啊
退稅界面上應(yīng)該是按照繳納的消費(fèi)稅金額去填列的,同學(xué)可以打開界面試試。