你好同學(xué),要看是什么類型的應(yīng)稅消費(fèi)品。
出口退稅可以一年操作一次嗎?
出口退稅是如何操作?
出口退稅可以退消費(fèi)稅嗎?如何操作?
出口退稅操作流程,0退稅產(chǎn)品如何操作退稅申報(bào)是否需要補(bǔ)交稅款
老師,外貿(mào)出口退稅如何操作
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市付給對方租房費(fèi)一個(gè)月一付會計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
不是消費(fèi)稅都可以退嗎?消費(fèi)品是從價(jià)計(jì)征的電子煙
是可以申請退稅的,出口適用消費(fèi)稅退稅政策的應(yīng)稅消費(fèi)品,與當(dāng)期增值稅退(免)稅一并申報(bào)。企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日(以出口貨物報(bào)關(guān)單〈出口退稅專用〉上的出口日期為準(zhǔn))次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免抵退稅。
具體在哪里填消費(fèi)稅的金額申請退稅呢?供應(yīng)商怎么開含消費(fèi)稅的發(fā)票?
可以登錄電子稅務(wù)局在線申請退稅;消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,發(fā)票上不體現(xiàn)消費(fèi)稅的金額,是包含在本金中的。
那發(fā)票上的未稅價(jià)就是包含消費(fèi)稅的是吧?公司是貿(mào)易型出口企業(yè),退消費(fèi)稅時(shí)是還是跟退增值稅一樣操作,只需要操作退增值稅的步驟就可以了嗎?
是的同學(xué),不含稅價(jià)是包含消費(fèi)稅金額的,消費(fèi)稅的退稅額增值稅的操作是一樣的。
但是這樣操作的話不是消費(fèi)稅只退了消費(fèi)稅的13%(增值稅稅率),并沒有全額退消費(fèi)稅啊
退稅界面上應(yīng)該是按照繳納的消費(fèi)稅金額去填列的,同學(xué)可以打開界面試試。