1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的關(guān)稅 300*0.4+80*0.2=136
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月上旬從國外進口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價格150萬元。本月企業(yè)將進口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售7000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進口關(guān)稅稅率40%、消費稅稅率15%、增值稅稅率13%)要求:(1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅、增值稅。(2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月上旬從國外進口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價格150萬元。本月企業(yè)將進口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售7000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進口關(guān)稅稅率40%、消費稅稅率15%、增值稅稅率13%)要求:(1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅、增值稅。(2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅。
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月從國外進口一批化妝品,關(guān)稅完稅價格為300萬元。進口機器設(shè)備一套,關(guān)稅完稅價格為80萬元。本月內(nèi)該企業(yè)將生產(chǎn)的化妝品對外銷售,取得含稅銷售額226萬元。已知:化妝品關(guān)稅稅率為40%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%;機器設(shè)備的關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)以上資料,分別回答以下問題:(1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的關(guān)稅、消費稅和增值稅。(2)計算該企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅和消費稅
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月從國外進口一批化妝品,關(guān)稅完稅價格為300萬元。進口機器設(shè)備一套,關(guān)稅完稅價格為80萬元。本月內(nèi)該企業(yè)將生產(chǎn)的化妝品對外銷售,取得含稅銷售額226萬元。已知:化妝品關(guān)稅稅率為40%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%;機器設(shè)備的關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)以上資料,分別回答以下問題:(1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的關(guān)稅、消費稅和增值稅。(2)計算該企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅和消費稅
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月從國外進口一批化妝品,關(guān)稅完稅價格為300萬元。進口機器設(shè)備一套,關(guān)稅完稅價格為80萬元。本月內(nèi)該企業(yè)將生產(chǎn)的化妝品對外銷售,取得含稅銷售額226萬元。已知:化妝品關(guān)稅稅率為40%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%;機器設(shè)備的關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)以上資料,分別回答以下問題:(1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的關(guān)稅、消費稅和增值稅。
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
應(yīng)交消費稅的計算是 300*(1+0.4)/(1-0.15)*0.15=74.12
應(yīng)交增值稅進賬稅額是 300*1.4/(1-0.15)*0.13+80*1.2*0.13=76.72
國內(nèi)銷售應(yīng)交增值稅銷是 226/1.13*0.13-