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2.大生公司為一般納稅人,2020年年終進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,在清查中發(fā)現(xiàn)下列事項(xiàng)(1)盛虧水泵一臺,原價(jià)40000元,累計(jì)計(jì)提折舊24000元,購入時(shí)的增值稅稅額為5200元(2)根據(jù)批準(zhǔn)處理意見,轉(zhuǎn)銷上述固定資產(chǎn)盤虧(3)盤盈甲材料1000千克,甲材料按6元/千克入賬。經(jīng)查明,甲材料盤盈是由于收發(fā)計(jì)量上的誤差所致,經(jīng)批準(zhǔn)沖減管理費(fèi)用,(4盤虧乙材料,經(jīng)調(diào)查,盤虧的原因是:定額內(nèi)損耗為1500元,管理元過失造成的損失為600元,非常事故造成的損失為2900元,其中保險(xiǎn)公司同意賠款2000元,殘料100元入庫,要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù).編制相關(guān)會計(jì)分錄

2022-11-26 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-26 14:02

學(xué)員你好,分錄如下 1借待處理財(cái)產(chǎn)損益17300 累計(jì)折舊24000 貸固定資產(chǎn)40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-26 14:06

2借管理費(fèi)用17300 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益17300 3借原材料6000貸*待處理財(cái)產(chǎn)損益6000 借管理費(fèi)用-6000借待處理財(cái)產(chǎn)損益6000 4借待處理財(cái)產(chǎn)損益5000 貸原材料5000 借其他應(yīng)收款2000原材料100營業(yè)外支出2900貸待處理財(cái)產(chǎn)損益5000

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學(xué)員你好,分錄如下 1借待處理財(cái)產(chǎn)損益17300 累計(jì)折舊24000 貸固定資產(chǎn)40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300
2022-11-26
1借待處理財(cái)產(chǎn)損益17300 累計(jì)折舊24000 貸固定資產(chǎn)40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300
2022-06-06
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-11-02
您好 (1)借:原材料——A材料 4 000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 4 000 (2)借: 待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 9 000 貸:原材料——B材料 5 500 原材料——C材料 3 500 (3)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 4 000 貸:管理費(fèi)用 4 000 (4)借:原材料 500 營業(yè)外支出 5 000 其他應(yīng)收款 1 050 管理費(fèi)用 2 450 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 9 000
2020-09-03
您好 (1)借:原材料——A材料 4 000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 4 000 (2)借: 待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 9 000 貸:原材料——B材料 5 500 原材料——C材料 3 500 (3)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 4 000 貸:管理費(fèi)用 4 000 (4)借:原材料 500 營業(yè)外支出 5 000 其他應(yīng)收款 1 050 管理費(fèi)用 2 450 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 9 000
2020-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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