同學(xué)你好 紅字發(fā)票,對(duì)方收到后作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
我們是購(gòu)買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月也申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,我們還要開(kāi)紅字發(fā)票,還是銷售方開(kāi)紅字發(fā)票的?
我們是銷售方開(kāi)了發(fā)票后對(duì)方抵扣了,然后要開(kāi)紅字發(fā)票,對(duì)方開(kāi)了個(gè)紅字發(fā)票信息表給我們,是不是要我們開(kāi)紅字發(fā)票?我記得是已抵扣了,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票的?是不是我弄錯(cuò)了
老師,請(qǐng)教下。我們是銷售方。已經(jīng)開(kāi)出抵扣的發(fā)票,對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,我們開(kāi)了紅字發(fā)票。這個(gè)紅字發(fā)票都給對(duì)方嗎?要的話給兩聯(lián)嗎?
如果開(kāi)出發(fā)票是錯(cuò)的對(duì)方已經(jīng)抵扣了 對(duì)方開(kāi)紅字信息變 我們企業(yè)開(kāi)紅字發(fā)票 之后這個(gè)紅字發(fā)票還能不能抵扣了?
我們已經(jīng)抵扣的發(fā)票 開(kāi)了紅字信息表 是銷售方給我們來(lái)開(kāi)紅字發(fā)票對(duì)吧
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
紅字發(fā)票不能抵扣的。
轉(zhuǎn)出之后呢 就是我們開(kāi)正確發(fā)票他們可以繼續(xù)抵扣對(duì)嗎?
是的,親,再開(kāi)正確的,他們可以接著抵