不屬于費用 他是價外費 不影響利潤
老師,當月銷項和進項是結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅科目嗎,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是在什么情況下用的
當月底需要繳交增值稅時,為什么月末要結(jié)轉(zhuǎn)本月應交未交增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 不可以直接:借:應交稅費-應交增值稅-應交銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-應交進項稅 應交稅費-未交增值稅嗎
月末的時候轉(zhuǎn)出當月多交的增值稅,是借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),但是我在當月交以前月是借:應交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款。這兩筆分錄不是都有未交增值稅,怎么理解
老師,每月交增值稅我都結(jié)轉(zhuǎn)為,未交增值稅,本月由于進項多,不交增值稅,我也需要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎,
老師每月應交增值稅轉(zhuǎn)未交增值稅不也是當月的費用嗎?為什么不轉(zhuǎn)到當月本年利潤里
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務,員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內(nèi)的事情,財務總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設備,轉(zhuǎn)租業(yè)務, 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
不太明白
不也是公司出的費用嗎?
不屬于啊 你們不都轉(zhuǎn)嫁給消費者了