你好這個(gè)應(yīng)該是開(kāi)具得專(zhuān)用發(fā)票有稅
老師結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這筆分錄,是在把12月份的分錄做完并且結(jié)轉(zhuǎn)完損益,才做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)幫忙看看這幾筆增值稅的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?是不是要這樣結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師,這筆分錄對(duì)嗎結(jié)轉(zhuǎn)也有稅的?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這筆分錄對(duì)嗎
老師你好,我這筆月末結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是這樣子做嗎?
老師,個(gè)人在國(guó)際網(wǎng)站賣(mài)貨,收到美金體現(xiàn)到自己卡里,要繳納個(gè)稅之類(lèi)嗎
甲方給我們代發(fā)工資 甲方有沒(méi)有權(quán)利把這部分入他們自己的成本
今天可以中級(jí)報(bào)名了嗎
老師辛苦,您看一下我填的這個(gè)主表的地方,金額對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司客戶(hù)方是美國(guó)公司,美國(guó)公司采購(gòu)我司一批貨架,這批貨是發(fā)往日本(最終使用方),報(bào)關(guān)的話(huà)肯定是國(guó)內(nèi)到日本,但客戶(hù)方為美國(guó)公司,恐怕支付費(fèi)用也是美方支付我司,那這樣符合出口退稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人出口報(bào)關(guān),不涉及退稅吧
外貿(mào)出口,exw方式1000,國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)100。報(bào)關(guān)單商品價(jià)格也是1000,雜費(fèi)填的運(yùn)費(fèi)100。收入發(fā)票是按照1000嗎?運(yùn)費(fèi)是賣(mài)方代收代付,買(mǎi)方已經(jīng)支付1100到賬。這單退稅有沒(méi)有問(wèn)題呢??吹絜xw不管運(yùn)費(fèi)。那這單已經(jīng)發(fā)生怎么處理呢
老師,您好!請(qǐng)教您 本企業(yè)是挖機(jī)租賃公司,我們的成本是油費(fèi),人工,修理費(fèi),還有外請(qǐng)租挖機(jī)。 但由于建棚子放挖掘機(jī)和輪胎配件等,購(gòu)買(mǎi)了一批鋼材請(qǐng)了工人建,請(qǐng)問(wèn)老師,買(mǎi)的鋼材發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,工商年檢1到3月有人參保,12月沒(méi)有參保人,還需要填人數(shù)嗎
老師,您好,我接手的一個(gè)公司,才知道,四月份的個(gè)稅還沒(méi)有在自然人扣繳端申報(bào),這種情況,是可以直接在軟件里面選擇4月份,進(jìn)行補(bǔ)申報(bào),還是要讓稅務(wù)那邊修改后臺(tái),我才能補(bǔ)申報(bào)4月個(gè)稅?
不是開(kāi)的是普票,然后這個(gè)稅金這個(gè)承包的人去開(kāi)票自己承擔(dān)了,然后報(bào)稅的時(shí)候選擇了差額抵扣了這個(gè)稅
這個(gè)是不可以這樣處理的
就這個(gè)表呀。分包29萬(wàn)那怎么結(jié)轉(zhuǎn)
這個(gè)都計(jì)入成本就是了
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是565921.55應(yīng)交稅費(fèi)是5603.18,然后這個(gè)分包29萬(wàn)交稅是2871.29,然后申報(bào)是5603.18-2871.29了,省了2731.89
稅的余額表
這樣是分包交的稅減了我們?cè)摻坏倪@樣對(duì)方的稅不能抵我們的稅嗎
省的這塊計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
能這么抵嗎主要是
不可以,這樣肯定不行的
那現(xiàn)在已經(jīng)這么抵了怎么搞
你更正申報(bào)就可以了
這個(gè)分錄都怎么改呀
借工程施工2731.89 貸營(yíng)業(yè)外收入2731.89
我們跨年了去年的單,小規(guī)模公司
那利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)