同學(xué)你好 一、9月10日? 借:庫(kù)存商品? ?105309.73 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13690.27 ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款? 119000 ? ? ??
北京光明有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人;登記注冊(cè)類型為其他有限責(zé)任公司;法定代表人為劉光明;企業(yè)地址為北京市光華路53號(hào),電話為010-88888888;企業(yè)所屬業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為400元/臺(tái),成本為300元/臺(tái);企業(yè)開(kāi)戶銀行及賬號(hào)為工行光華路支行3301022009011507777;企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)為91110100000010022P。2020年1月北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:①1日,向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐200臺(tái),并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含増值稅)為400元/臺(tái),銷售額80000元,并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對(duì)方于1月7日付款,于是在結(jié)算時(shí),給予商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮増值稅)。》②8日,銷售300臺(tái)微波爐給外地某客戶并開(kāi)具増值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為135600元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元收到的増值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6000元、増值稅額540元,該外地客戶款項(xiàng)未付。③9日,撥付3臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開(kāi)具發(fā)票。④10日,沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金56500元
北京光明有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人;登記注冊(cè)類型為其他有限責(zé)任公司法定代表人為劉光明;企業(yè)地址為北京市光華路53號(hào),電話為010-88888:企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為400元/臺(tái),成本為300元/臺(tái);企業(yè)開(kāi)戶銀行及賬號(hào)為工行光華路支行30102200901150777企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)為911010000000022P。2021年1月北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如知下:(1)1日,向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐200臺(tái),并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含增值稅)為400元/臺(tái),銷售額為80000元,并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣。對(duì)方于1月7日付款,于是在結(jié)算時(shí),給予商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。(2)8日,銷售300臺(tái)微波爐給外地某客戶并開(kāi)具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為135600元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6000元、增值稅額540元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(3)9日,撥付3臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開(kāi)具發(fā)票。(4)10日,沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金56500元,
9月8日向北京融通綜合服務(wù)有限公司下達(dá)采的訂單。打前經(jīng)兵狀電能煲一批,數(shù)量為1000個(gè),不含稅單價(jià)119元,委托邦德物流有限公司運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)全額為1000元。9月10日收到貨物,同時(shí)收到邦德物流公司開(kāi)具的運(yùn)輸發(fā)票,金額1000元:在后檢時(shí)發(fā)現(xiàn)有5臺(tái)電飯煲擠壓變型,系運(yùn)輸途中出現(xiàn)的問(wèn)題,經(jīng)雙方協(xié)商,損失由邦德物通公司承擔(dān);當(dāng)日收到北京融通公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。9月12日,通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式向北京融通公司支付貨款。分錄這么寫?
9月8日向北京融通綜合服務(wù)有限公司下達(dá)采的訂單。打前經(jīng)兵狀電能煲一批,數(shù)量為1000個(gè),不含稅單價(jià)119元,委托邦德物流有限公司運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)全額為1000元。9月10日收到貨物,同時(shí)收到邦德物流公司開(kāi)具的運(yùn)輸發(fā)票,金額1000元:在后檢時(shí)發(fā)現(xiàn)有5臺(tái)電飯煲擠壓變型,系運(yùn)輸途中出現(xiàn)的問(wèn)題,經(jīng)雙方協(xié)商,損失由邦德物通公司承擔(dān);當(dāng)日收到北京融通公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。9月12日,通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式向北京融通公司支付貨款。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
北京光明有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為400元/臺(tái)成本為300元/臺(tái)2020年1月,北京光明有限責(zé)任公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)1日,向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售德波爐200臺(tái),并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(簡(jiǎn)稱專用發(fā)票),單價(jià)(不含增值稅)為400元/臺(tái),銷售額大80000元,并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣。商場(chǎng)于1月7日付款,于是在結(jié)算時(shí)給予商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。(2)8日,銷售300臺(tái)微波爐給外地某客戶并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為135600元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6540元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額6000元,增值稅額540元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(3)9日,撥付3臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開(kāi)具發(fā)票(4)10日,沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金56500元,確認(rèn)收入但未開(kāi)具發(fā)票(5)11日,購(gòu)進(jìn)原材料、零部件一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款180000元、增值稅額2340元;支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2180元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額2000元,增值稅180元,上述
營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效期類型和企業(yè)成立日期一致嗎
老師當(dāng)月出口的產(chǎn)品,當(dāng)月必須開(kāi)具發(fā)票嗎?次月開(kāi)可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)社保停時(shí)寫退工原因?qū)憛f(xié)商一致解除,公司需要繳納賠償嗎?員工可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
個(gè)體戶繳納增值稅 是不是不用交企業(yè)所得稅
老師,您好!我公司是一家建筑工程有限公司,取得了一個(gè)軟著,想了解下即征即退的政策,能幫我查下嗎
老師,我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,這兩年政策全額返還還的工會(huì)經(jīng)費(fèi),是不是都可以計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入~政府補(bǔ)助這一塊?收到的這些資金是不是都可以計(jì)入到借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入~政府補(bǔ)助
老師您好,上個(gè)月沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月紅沖了,申報(bào)表上會(huì)紅沖發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎?
老師,項(xiàng)目的最后一筆質(zhì)保金可以通過(guò)勞務(wù)發(fā)票支付嗎?
個(gè)體戶核定征收有什么優(yōu)惠 是不是不用做賬 只做臺(tái)賬就可以了
請(qǐng)問(wèn)老師,因?yàn)檎{(diào)賬,用主營(yíng)業(yè)收入算稅金和應(yīng)交稅費(fèi)的金額,不一致。存在這種情況吧?
二、借:庫(kù)存商品? 1000 ? ? ?貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 1000 三、借:其他應(yīng)收款-賠償款119000/1000*5 ? ? ? ? ? ? 貸:庫(kù)存商品? 105309.73/1000*5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?105309.73/1000*5*0.13? ? ? ? ? ??