尊敬的學員您好,入庫單怎么會不是按發(fā)票?如果不一致需要查明原因,看是因為本身短缺還是損耗??隙ㄗ詈筮€是要看實際驗收的入賬登記。
老師,我上個月購進一批貨物,因為發(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結(jié)帳了,這是什么原因???
老師,我上個月購進一批貨物,因為發(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結(jié)帳了,這是什么原因???
我怎么總覺得這個賬不對呀,然后記至002號是購買材料,然后記至004號佑驗收入庫數(shù)量單價都是一模一樣的,那不相當于一增一減然后就沒了嗎?是不是應該少一步,然后后面余額的這個數(shù)量單價我也不太會算,因為他每一次單價都是不一樣的,那我應該怎么去算,他把這個數(shù)量和單價數(shù)量的話是直接加嗎?然后單價的話是有什么公式嗎?如果是有公式的話,能具體說一下那個公式的那個詳細公式嗎?
計劃成本法下材料采購的核算某企業(yè)3月1日“原材料一甲材料“明細賬如下:數(shù)量20000kg計劃單價2.4元/kg金額48000元3月1日“材料成本差異﹣甲材料“貸方余額555元。3月份發(fā)生如下務:(1)3日,購進甲材料2000kg,實際購買單價為2.35元/kg,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為611,價款已開出轉(zhuǎn)賬支票支付。(2)5日,3日購進的甲材料驗收入庫;(3)10日,購進甲材料10000kg,實際購買單價為2.2元/kg,雜費800元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的増值稅為2860,價款已開出轉(zhuǎn)賬支票支付。(4)15日,10日購進的甲材料驗收入庫;(5)20日,購進甲材料12000kg,實際購買單價為2元/kg,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3120元,款暫欠;另開出轉(zhuǎn)賬支票支付運雜費1000元,保險費100元,裝卸費200元。(6)24日,20日購進的甲材料驗收入庫;
計劃成本法下材料采購的核算某企業(yè)3月1日“原材料一甲材料“明細賬如下:數(shù)量20000kg計劃單價2.4元/kg金額48000元3月1日“材料成本差異﹣甲材料“貸方余額555元。3月份發(fā)生如下務:(1)3日,購進甲材料2000kg,實際購買單價為2.35元/kg,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為611,價款已開出轉(zhuǎn)賬支票支付。(2)5日,3日購進的甲材料驗收入庫;(3)10日,購進甲材料10000kg,實際購買單價為2.2元/kg,雜費800元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的増值稅為2860,價款已開出轉(zhuǎn)賬支票支付。(4)15日,10日購進的甲材料驗收入庫;(5)20日,購進甲材料12000kg,實際購買單價為2元/kg,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3120元,款暫欠;另開出轉(zhuǎn)賬支票支付運雜費1000元,保險費100元,裝卸費200元。(6)24日,20日購進的甲材料驗收入庫;
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?