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請問老師,食品加工行業(yè),因為食品投訴,給客戶的賠償,放到營業(yè)外支出,企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除嗎?需要什么證明嗎?

2022-11-25 22:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-25 22:07

您好,這個是不需要的,不需要

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您好,這個是不需要的,不需要
2022-11-25
您好,企業(yè)所得稅匯算清繳這部分放到營業(yè)外支出的金額可以稅前扣除嗎
2022-03-31
你好,根據(jù)你的描述,這個要扣減你們的收入,不作為你們的營業(yè)外支出的。 是可以稅前扣除的
2021-02-15
您好,可以放到營業(yè)外支出,也可以稅前扣除的,因為這不是行政罰款,是我們的經(jīng)營過程中的違約
2024-01-28
你好,學(xué)員,補交的所得稅不能稅前抵扣的
2022-02-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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