你好,如果你想做投資款的話,需要股東給你開發(fā)票,這個錢需要股東支付,借無形資產貸實收資本。
老師:您好!我屬于商貿公司,簽訂了銷售機床合同后,或者會收到訂金或者沒有收到定金時,就會去采購機床,一般都是供應商給我司發(fā)貨時付清尾款。然后機床回來我再發(fā)貨,到這里做成品入庫嗎?收入我是一部分按發(fā)票確認(公司購買),一部分無票收入(個人名義購買)。做收入同時做出庫,結轉成本!請問這樣一套完整的會計分錄是怎么樣的呢?請老師給一個完整的分錄吧!謝謝老師了
1.項目內產生的研發(fā)費用,在未達到投入使用狀態(tài)需要先費用化,那對應分錄是不是,借:成本類科目下的研發(fā)支出-費用化(xxx項目)貸:銀行存款等科目? 2.項目結束后,可以形成無形資產,我是應該把研發(fā)支出-費用化的借方發(fā)生額結轉為研發(fā)支出-資本化?還是直接結轉為無形資產呢? 3.項目結束后,如果不能成為無形資產,是不是會計分錄如下:借:管理費用-研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出-費用化? 4.收到專項資金后:借:銀行存款等 貸:專項應付款,那么等項目結束后,形成無形資產了,會計分錄應該如何列支?不能形成無形資產的,該科目又應該如何列支?出于財務的嚴謹性,麻煩老師對于我上述有問題的會計分錄指錯下!謝謝
公司準備上市,要重新錄20年憑證,要用終驗法確認收入,請問現(xiàn)在分別在驗收之前和驗收之后開票或者收款,分錄分別應該怎么寫,還有些20年驗收的合同,但是19年就開票或收款了,期初余額應該放在哪個科目,是不是要用到合同資產和合同負債這兩個科目
老師您好,我們一個公司的股東用無形資產出資,但是目前這項無形資產變更還沒完成,那我們能在賬上確認實收資本嗎,如果變更完成了這個分錄怎么做啊
請問老師,公司有買了商標,但還不能確認無形資產,想做實收資本,借方用啥科目?或者分錄應該怎么做?謝謝
@apple老師,其他老師別接 由于我們平時采用的是定額的成本法,然后每半年盤點一次,盤點生產倉,就跟財務賬進行清算,然后這這半年以來的財務結轉是多于實際領料的了,那么就在6月份調整賬,原本6月按照定額總出料是573647元,實際上盤點清算需要調平財務賬跟生產倉的賬,由于原來財務多結轉成本,所以財務賬就在6月本月少出成本,只需要出474738元,這樣就調平了,公式是不是:每個圖號的定額材料÷573647×474738
外貿企業(yè),進項轉出是不是跟著免稅收入(銷項開票月份)走的,比如:銷項7月份開的,進項轉出就是在7月所屬期的增值稅申報表申報
請問一下個人自營的房產怎么繳房產稅和扣成本
老師,你好,如果越南的公司往公帳轉帳,一定要美元帳戶吧,要開票嗎,可以不開嗎
企業(yè)所得稅—生產經(jīng)營個稅,不屬于成本費用,計提了個稅,并不影響利潤總額,這樣理解對吧
老師財務軟件報表從分類的公式,其他應收款和其他應付款
員工宿舍電費要做進項稅額不能抵扣嗎?
之前前任剩余的基本生產成本100多萬掛著,我需要處理嗎
個稅申報的五險扣除的商業(yè)大額醫(yī)療保險填寫在哪里?
一般戶代發(fā)工資必須要從基本戶轉賬嗎,為什么
就是現(xiàn)在沒辦法確認是無形資產,只是先付出了一筆錢
借預付賬款,貸銀行存款。
然后后面再做借無形資產 預付賬款貸實收資本銀行存款嗎?
后面能確認了咋做分錄 ,謝謝老師
要入賬的是他的全資子公司
借無形資產貸預付賬款、銀行存款。
現(xiàn)在公司付款了,做不了實收資本,里面需要他把錢給你們,你們再支付。
錢是總公司付的 不是子公司付的呀!
你好,可是對方給你開發(fā)票嗎?對方需要給你開發(fā)票的。
總公司付款之后,對方給他開發(fā)票,然后總公司在投資給子公司,在給子公司開發(fā)票就可以了,不用收錢。
是的丫丫
那你們單位不需要支付的,那你還支付銀行存款干什么呀?
借無形資產貸實收資本做這個。