你好 借;應(yīng)付票據(jù) 貸;銀行存款

(8)12月30日,以銀行存款支付已到期的應(yīng)付付B公司的商業(yè)匯票票款80,000元。會計分錄怎么寫
商業(yè)匯票240000到期,用銀行存款支付商業(yè)匯票.會計分錄
通過銀行轉(zhuǎn)賬支付到期商業(yè)匯票款33900元。會計分錄
3個月前開出的商業(yè)承兌匯票605000元到期,以銀行存款承付,會計分錄
收到銀行通知使用工行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票100000元編制分錄
樸老師,接著問你 因為裁剪質(zhì)檢的人工、制造費(fèi)用和電費(fèi),都是生產(chǎn)時發(fā)生的,得跟生產(chǎn)時間對齊;入庫單是生產(chǎn)后倉儲環(huán)節(jié)的記錄,時間對不上,所以都該按計件單(生產(chǎn)口徑)算,而非入庫單。 哪怕裁剪質(zhì)檢不是計件工資,只要是為當(dāng)月生產(chǎn)服務(wù),也得用當(dāng)月計件單數(shù)量分?jǐn)?—— 入庫單的時間差會導(dǎo)致成本算錯月份,而制造費(fèi)用和電費(fèi)本質(zhì)也是生產(chǎn)時消耗的,按入庫單算本就是誤區(qū)。
老師,我現(xiàn)在申報第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計提?這樣我怎么確定計提稅額多少錢?
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老師您好,增值稅加計抵減在認(rèn)證發(fā)票的時候計入營業(yè)外收入了,實(shí)際上現(xiàn)在還沒有用到加計抵減,因為進(jìn)項稅額很大,現(xiàn)在還沒有消化完,建議把加計抵減的營業(yè)外收入先沖出來嗎?,沖出來的話,當(dāng)期營業(yè)外收入是負(fù)數(shù),這樣操作可以嗎
老師,有個個體工商戶開小票的,本來是稅務(wù)局定額的,1月份客戶催要發(fā)票開爆了,開了二十多萬,現(xiàn)在稅務(wù)局說這筆發(fā)票沒成本還要交所得稅一萬多塊,我能把員工做進(jìn)去申報今年一年的工資嗎
老師,廠家給我們公司補(bǔ)貼,但補(bǔ)貼款不是直接付給我們,而是給予我們訂貨用,假如補(bǔ)貼款是3萬,我們訂5萬元的貨,那只需支付他們2萬元就行,他們給予5萬元的貨,然后開折扣3萬元的發(fā)票給我們。但我們當(dāng)時入庫的時候是直接按5萬元入庫做庫存商品?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整?
最近我公司安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,請問我公司怎么做賬務(wù)處理 ?安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,安裝的可以計入固定資產(chǎn),然后折舊的 請問不用確認(rèn)收入嗎 只是當(dāng)做是固定資產(chǎn)使用就好了嗎
請問現(xiàn)在的企業(yè)還可以做三來一補(bǔ)嗎?
老師,電腦學(xué)習(xí)網(wǎng)址怎么上啊
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)分別有哪些,分別怎么適用