您好,這個(gè)是沒(méi)事的,可以擔(dān)任
老師,請(qǐng)問(wèn)下自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司,不設(shè)董事會(huì),不設(shè)股東會(huì),但設(shè)執(zhí)行董事一名,原先章程中股東來(lái)當(dāng)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為法人,現(xiàn)要更改法人,是否一定要罷免之前的執(zhí)行董事,將新法人為執(zhí)行董事才可以
公司的執(zhí)行董事和總經(jīng)理一定得是法人代表人擔(dān)任嗎,可以別有其他人不
公司章程里面需要涉及到有名字的職位 如果股東有A和B和C 法人 執(zhí)行董事 總經(jīng)理 可以都是A 監(jiān)事是B C可以只是股東身份 不擔(dān)任任何其他 還有一個(gè)財(cái)務(wù)可以是D 沒(méi)有其他身份 這樣就可以對(duì)嗎?有遺漏其他身份嗎
我們公司來(lái)了一個(gè)董事長(zhǎng),集團(tuán)規(guī)定公司的曰常事務(wù)由董事長(zhǎng)來(lái)管理操作,但是法人代表還是總經(jīng)理,請(qǐng)問(wèn)一下老師,有一張10萬(wàn)的支付憑證是董事長(zhǎng)簽字了,法人代表沒(méi)有簽字,財(cái)務(wù)人員拿到這張董事長(zhǎng)簽字的憑證可以支付嗎?如果支付了財(cái)務(wù)人員要承擔(dān)法律責(zé)任嗎?
老師,一人有限責(zé)任公司的監(jiān)事可以參與公司經(jīng)營(yíng)管理在公司里面擔(dān)任除監(jiān)事之外的職責(zé)嗎,可以代表公司對(duì)外簽訂合同嗎?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說(shuō)這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對(duì)方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?