您好同學(xué),支付材料的運(yùn)費(fèi),我們是可以計(jì)入原材料的成本的。所以借原材料,a材料2000 借,原材料,b.1000貸借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,270貸銀行存款。3270
老師,請(qǐng)回答一下這題,要寫分錄:購(gòu)買A材料30000元,增值稅稅率13%,運(yùn)雜費(fèi)800元,款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未支付。
2.甲公司向黎明公司采購(gòu)A材料200噸,不含稅金額100000元,B材料300噸,不含稅金額200000元,增值稅率13%,兩種材料同時(shí)運(yùn)到,甲公司支付運(yùn)費(fèi)2000元,材料尚未入庫(kù),貨款尚未支付。寫會(huì)計(jì)分錄
向丙企業(yè)采購(gòu)B材料,材料買價(jià)為30000元,增值稅額為3900元,款項(xiàng)33900元用銀行本票存款支付,另收到支付市內(nèi)運(yùn)費(fèi)200元的增值稅普通發(fā)票,以現(xiàn)金支付(為簡(jiǎn)化核算,計(jì)入管理費(fèi)用),材料已驗(yàn)收入庫(kù)。做會(huì)計(jì)分錄
9日,向華達(dá)公司購(gòu)買甲材料1000千克,單價(jià)為60元,買價(jià)為60000元,應(yīng)負(fù)擔(dān)增值稅稅額為9600元;購(gòu)買乙材料300千克,單價(jià)為100元,買價(jià)為30000元,應(yīng)負(fù)擔(dān)增值稅稅額為4800元;同時(shí)支付材料運(yùn)雜費(fèi)2700元,價(jià)稅及運(yùn)雜費(fèi)均以銀行存款支付,材料已運(yùn)達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)(運(yùn)雜費(fèi)按材料買價(jià)進(jìn)行分配)。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
東方公司支付購(gòu)買A材料的運(yùn)費(fèi)2180元(含稅,增值稅稅率9%,下同),支付購(gòu)買B材料的運(yùn)費(fèi)1090元(含稅),以銀行存款支付
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)不來(lái),又必須得開(kāi)銷項(xiàng)票能直接負(fù)庫(kù)存出庫(kù)嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳怎么扣除
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開(kāi)了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)嗎?
老師請(qǐng)教這道題要求計(jì)算2018年基本每股收益時(shí),在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時(shí)間問(wèn)題?
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問(wèn)申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開(kāi)具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開(kāi)具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開(kāi)具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
樸老師: 我們老板新成立了三個(gè)酒店經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的個(gè)體工商戶,現(xiàn)在需要招新的投資人,投資人需要將這3個(gè)獨(dú)立的個(gè)體工商戶集中統(tǒng)一管理核算, 請(qǐng)問(wèn)1、是上面設(shè)立一個(gè)酒店管理公司設(shè)為集團(tuán)公司,將這3個(gè)做為下面的直營(yíng)店形式嗎? 已經(jīng)單獨(dú)成立的個(gè)體戶能做準(zhǔn)備新成立的酒店管理公司下面的直營(yíng)店嗎?目前布局中,該怎么做最合適節(jié)企業(yè)所得稅,個(gè)稅,增值稅等等 不懂怎么給老板答復(fù),布局錯(cuò)了,后期影響特別大
老師就是我們開(kāi)了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?