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甲公司是一家主營A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本年5月,甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷售一批A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由甲公司的運輸隊運輸并收取運輸費,甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明運輸費2000元,增值稅稅額為320元,上述款項均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。請詳細寫出答案

2022-11-25 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-25 09:51

你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品

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你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-11-25
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-11-25
你好同學(xué),分錄如下: 借:應(yīng)收賬款348000 貸:主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)48000 借:其他應(yīng)收款2320 貸:銀行存款 2320 借:主營業(yè)務(wù)成本180000 貸:庫存商品 180000
2022-11-27
同學(xué)您好,正在解答,請您稍后
2022-11-27
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-11-25
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