借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)、消費(fèi)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、消費(fèi)稅貸、銀行存款。
企業(yè)本月銷售A產(chǎn)品為應(yīng)稅消費(fèi)品按規(guī)定的稅率15%計(jì)算消費(fèi)稅。
本月銷售一批應(yīng)稅消費(fèi)品,成本300000,市場(chǎng)售價(jià)400000,企業(yè)銷售應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)納消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄
應(yīng)交消費(fèi)稅分錄題1.甲公司銷售生產(chǎn)的商品(應(yīng)稅消費(fèi)品),價(jià)款20萬元(不含稅),增值稅稅率13%,適用的消費(fèi)稅稅率30%,款項(xiàng)已存入銀行2.以公司下設(shè)的職工食堂享受企業(yè)補(bǔ)貼,本月領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,成本五萬元,市場(chǎng)不含稅,售價(jià)65000元,適用的增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率10%
本月銷售A產(chǎn)品應(yīng)交消費(fèi)稅1000元,會(huì)計(jì)分錄
1某企業(yè)為增值稅一般納稅人 ,2022年10月 銷售甲應(yīng)稅消費(fèi)品,取得含稅銷售收入101700元,將自產(chǎn)的乙應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本企業(yè)員工,成本7500元,利潤率為10%,知甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品適用的消費(fèi)稅稅率分別為10%和15%。請(qǐng)計(jì)算甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品的應(yīng)納消費(fèi)稅 消費(fèi)稅。
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?