你好,可以的, 沒問題
你好,麻煩看下分錄對不對健身房業(yè)務。業(yè)務一,客戶先付款(借 銀行 貸 預收);辦卡享受服務同時開票 (借:預收 貸:主營業(yè)務收入 貸 銷項稅額 )。業(yè)務二,先付半年的租金和廣告費(借:預付-待攤費用 貸 銀行);收到租金和廣告費發(fā)票(借 管理費用 借 進項稅額 貸預付 )。業(yè)務三,采購健身器材
民非企業(yè)收到個體戶(家政服務)服務費發(fā)票,可否入帳? 借:管理費用 貸:現(xiàn)金
保險服務-保費-政銀保中小企業(yè)貸款保證保險 收到這個專票,這個可以稅前扣除嗎?記管理費用-保險費嗎?
工業(yè)出口退稅企業(yè),本月財務收到兩張專票,企業(yè)管理服務*物業(yè)費和信息技術服務*企業(yè)郵箱服務費,這兩筆專票的賬務處理對嗎?請老師指導告知 借:管理費用—物業(yè)費(物業(yè)費可以計入辦公費嗎?還是只能單獨設置二級科目物業(yè)費呢?) 管理費用—辦公費 應交稅費—進項稅額 貸:銀行存款
老師您好,我單位是一般納稅人(非餐飲企業(yè)),我單位食堂外包,按廚師勞務費支付餐廳管理費,收到外包公司開的增值稅專用發(fā)票,應稅服務名稱:企業(yè)管理服務*餐廳管理費。是否可以抵扣進項稅額?依據(jù)是什么。謝謝老師
3大題3小問,2023年預計息稅前利潤怎么計算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報銷嗎,發(fā)票章是身份證號碼
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料中,立項決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財務報表少申報2萬怎么辦
老師,單位租賃法人的個人車輛,每個月3000元,一年36000元。我需要給單位開具租賃費發(fā)票,請問需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開票這塊應該怎么選擇
老師本月中可以勾選認證進項發(fā)票嗎?
老師, 我這個企業(yè)沒有進出口,我年報的時候顯示進出口,賬上沒有進出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個怎么辦啊 我利潤表收入是0
老師,廣告店開票明細“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請問這種算貨物收入還是服務收入?
注冊家政服務個體工商戶,可以開具“服務費或者咨詢服務費”的發(fā)票嗎? 我查了下有的人說可以有的說不可以
你好,可以的, 沒問題 沒有開票條件的可以去稅局代開,開票是義務不是權利,無需授權如果只是偶爾發(fā)生可以直接開具相關發(fā)票,如預計后續(xù)常有這項業(yè)務,稅法規(guī)定有納稅義務發(fā)生應開票,沒有限制企業(yè)開票的規(guī)定,但實為了規(guī)范經(jīng)營,可以在經(jīng)營范圍里增加這項服務。