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(7)毀損設(shè)備一臺,原值7200元,已提折舊5300元,經(jīng)批準(zhǔn)作營業(yè)外支出處理。(8)用銀行存款支付辦公費6500元。(9)計算應(yīng)交所得稅5554.8元。(10)月末將各個收支賬戶的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。(11)按規(guī)定提取盈余公積1880元。(12)按規(guī)定分配給股東利潤8000元。[要求]根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計分錄,并登記損益類賬戶和“本年利潤“利潤分配”賬戶。做分錄

2022-11-24 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-24 17:36

?你好同學(xué)具體分錄為

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齊紅老師 解答 2022-11-25 01:59

借,待處理財產(chǎn)損溢1900 貸,累計折舊5300 貸,固定資產(chǎn)7200

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齊紅老師 解答 2022-11-25 02:00

借,營業(yè)外支出1900 貸,待處理財產(chǎn)損溢1900

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齊紅老師 解答 2022-11-25 02:00

借,管理費用6500 貸,銀行存款6500

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齊紅老師 解答 2022-11-25 02:00

借,所得稅費用5554.8 貸,應(yīng)交稅費~企業(yè)所得稅5554.8

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齊紅老師 解答 2022-11-25 02:01

借,利潤分配~未分配利潤1880 貸,盈余公積1880

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齊紅老師 解答 2022-11-25 02:01

借,利潤分配~未分配利潤8000 貸應(yīng)付股利8000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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