工資不要發(fā)票。正常的收入成本,費(fèi)用都要發(fā)票。
老師:新手剛轉(zhuǎn)行,想問一下企業(yè)會(huì)計(jì)怎么這么多內(nèi)容要學(xué)?好像要無所不能?原來在村委會(huì)做賬十多年好像沒這么多內(nèi)容要學(xué)。新手主要是要學(xué)習(xí)哪些內(nèi)容,做哪些練習(xí),才能到單位一個(gè)人獨(dú)立做賬呢?學(xué)會(huì)計(jì)與理財(cái)有直接關(guān)系嗎?聽尚德平臺(tái)等好多機(jī)構(gòu)老師說現(xiàn)在的人必需理財(cái)?說理財(cái)比上班工作掙的錢多幾倍,是嗎?要不要報(bào)這個(gè)理財(cái)班學(xué)習(xí)?尚德機(jī)構(gòu)可靠嗎?新手轉(zhuǎn)行在學(xué)習(xí)中感糾糾結(jié),請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)需要掌握預(yù)算,怎么掌握,我現(xiàn)在是一臉蒙圈,咱們有專門講這塊的課程嗎,哪個(gè)老師講的好。給我推薦一下,我學(xué)習(xí)下,要不老師肯定一句話也說不明白,我想好好學(xué)習(xí)下,盡快投入工作中
老師,您好,我是咱家的高薪會(huì)員,我?guī)缀鯖]有從事過會(huì)計(jì)工作,實(shí)操這塊我只學(xué)習(xí)了零基礎(chǔ)入門的實(shí)操課,還學(xué)習(xí)了商貿(mào)行業(yè)的小規(guī)模納稅人的實(shí)操課,其他的都沒有學(xué)習(xí),我想找一份會(huì)計(jì)的工作(但不想做出納),請(qǐng)問我應(yīng)該學(xué)習(xí)哪些實(shí)操課,才能盡快上崗獨(dú)立操作?
老師,你好哈。請(qǐng)問財(cái)務(wù)做賬這塊有哪些情況是不需要發(fā)票的,請(qǐng)一 一列舉一下哈。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
老師 你好 有個(gè)客戶找我?guī)兔ψ鐾苛箱N售的賬戶 買進(jìn) 賣出 不設(shè)倉庫 一般納稅人 請(qǐng)問需要注意哪些 在會(huì)計(jì)學(xué)堂里面 需要學(xué)習(xí)哪些內(nèi)容
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
那如果是福利費(fèi)用呢,誤餐補(bǔ)助呢,500一下的零星支出呢
福利費(fèi)需要發(fā)票。其他,不用。