你好同學(xué),咱不含稅的那個(gè)金額保持一致,你再核算33%的稅額就可以了,加上那個(gè)13%的稅,額就可以了。

老師,一般納稅人商貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品稅率3%,一般納稅人再銷售出去時(shí),開發(fā)票必須13%稅率哈?商品是貨物
一般納稅人,稅率是13%,現(xiàn)在開普票的話,稅率是多少呢?當(dāng)時(shí)簽合同的時(shí)候是小規(guī)模納稅人,款項(xiàng)一直拖著,現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)成一般納稅人了,稅率能不能還按小規(guī)模納稅人的稅率來開呢?
假設(shè)某企業(yè)既可以選擇作為增值稅一般納稅人,又可以選擇作為增值稅小規(guī)模納稅人。如果企業(yè)作為一般納稅人,其購(gòu)進(jìn)貨物的含稅價(jià)格為113元,增值稅稅率為13%,完工產(chǎn)品的含稅售價(jià)為226元,增值稅稅率也為13%。若企業(yè)選擇作為小規(guī)模納稅人,其產(chǎn)品必須打折才具有競(jìng)爭(zhēng)力。問產(chǎn)品折扣多少時(shí),作為一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅后利潤(rùn)相同(設(shè)城建稅及教育費(fèi)附加的稅率合計(jì)為10%,其他稅費(fèi)暫不考慮)。
老師一般納稅人從小規(guī)模納稅人買產(chǎn)品,小規(guī)模只能開3%的專票,一般納稅賣出開的是13%的專票,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),多交稅如何避稅
老師,小規(guī)模稅率3%,升成一般納稅人稅率13%.進(jìn)項(xiàng)稅率13%,轉(zhuǎn)成一般納稅人后產(chǎn)品的銷售價(jià)格怎么設(shè)定才和小規(guī)模持平呢
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?


老師我主要是想問2者交的稅怎么才能持平,比如不含稅價(jià)格100,一般納稅人把單價(jià)設(shè)定多少才能和小規(guī)模交的稅一樣
你好同學(xué),咱們用小規(guī)模單位繳納的稅額去倒退不含稅的收入,比如說小規(guī)模單位交30塊錢的增值稅,我們用30除以13%再乘以1.13。得出含稅額,260.77這個(gè)就是一般納稅要開的發(fā)票總額。
老師你沒明白我的意思,我是想問小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人后,我們產(chǎn)品單價(jià)調(diào)為多少才把這個(gè)多出來的稅補(bǔ)平,不虧本
你好同學(xué),你好同學(xué),不能這樣算的,因?yàn)槟阋且苿?dòng)稅,他那個(gè)銷售額就會(huì)發(fā)生變化,所以沒辦法,兩者相互比較的。