運費入材料的成本成本。
原材料運費和原材料采購入庫單不同步,原材料運費公司員工提貨時就付款了,但是倉管會到第二天,第三天入庫,這個原材料運費怎么管理做賬好呢?我們是進(jìn)銷存軟件!我是讓倉管啥時候入庫,把運費給備注上,這樣我也要自己再慢慢核對,當(dāng)時做不了會計分錄賬,我這樣做也不對吧,有簡便方法嗎?
晚上好各位老師,1、運輸公司,接送人的車報銷的修理費,普票會計分錄是?2、運輸公司,接送人的車報銷修理費,油費,增值稅專用發(fā)票,會計分錄是?3、運輸公司,工地技術(shù)員專用車報銷油費,普票的會計分錄(如果開的是增值稅會計分錄)呢?應(yīng)交稅費下的會計科目有兩個科目,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項稅,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項稅的科目都是什么時候用?會計分錄是?請各位老師詳細(xì)列出每個會計科目,謝謝!
老師,我想問一下,公司員工報銷時,購買的物品沒有發(fā)票所以就自己找票報銷,但是找的是油費或者客運服務(wù)費,這種的發(fā)票我們該怎么入賬,入什么科目
資料:華廈建筑公司2018年10月份的材料采購業(yè)務(wù)如下。6日,應(yīng)付市運輸公司承擔(dān)上述鋼材運輸費10000元,運達(dá)工地倉庫裝卸費600元。12日,王一報銷差旅費1850元,余款退回,結(jié)清原借款15日,材料供應(yīng)處購買辦公用品支付現(xiàn)金756元。16日,本月應(yīng)付材料采購人員工資6800元,編輯會計分錄
資料:華廈建筑公司2018年10月份的材料采購業(yè)務(wù)如下。6日,應(yīng)付市運輸公司承擔(dān)上述鋼材運輸費10000元,運達(dá)工地倉庫裝卸費600元。12日,王一報銷差旅費1850元,余款退回,結(jié)清原借款15日,材料供應(yīng)處購買辦公用品支付現(xiàn)金756元。16日,本月應(yīng)付材料采購人員工資6800元編輯會計分錄
匯算清繳時,軟件服務(wù)費長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費顯示為付數(shù),在期間費用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實際業(yè)務(wù)(經(jīng)營范圍里包含此項)是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補償費如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務(wù)報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
借原材料貸銀行存款。
那這個報銷沒有發(fā)票,后續(xù)納稅調(diào)增就可以了對吧
我能進(jìn)入費用么
管理費用,采購運費
按規(guī)定是計入成本的。沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整。
好的,謝謝
不客氣祝您不客氣,祝您工作愉快。
老師,但是墊付運費這個人事研發(fā)部的,但是材料不是研發(fā)用的,是公司統(tǒng)一訂購的,這個也還是計入原材料里面吧,報銷單上的報銷部門就好尷尬
你好? 是的 記原材料就對的 不分部門的?
部門就不填么
不用填寫部門的。沒有必要填不用填寫部門的,沒有必要填寫。