借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入75000, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)75000乘以13%
(4)10日,銷售給華達(dá)公司A產(chǎn)品3000件,每件售價100元,B產(chǎn)品4000件,每件售價50元,貨款、稅款收到(增值稅稅率13%),,存入銀行。會計分錄
出售假產(chǎn)品15噸,單價400元/噸,出售乙產(chǎn)品20噸,單價800元/噸,增值稅稅率為13%,價稅款已收并存入銀行存款,會計分錄
十日銷售產(chǎn)品實(shí)踐單價1000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)已收到,并存入銀行,該批產(chǎn)品的單位成本為600元,寫會計分錄。
16日,銷售B產(chǎn)品25噸,單價3000元,計75000元,增值稅稅率13%,貨款已存入銀行。寫出會計分錄。
銷售A產(chǎn)品1500件,單位銷售價格40元,共價款60000元,增值稅7800元,銷售B產(chǎn)品3000件,單位銷售價格25元,共價款75000,增值稅9750元,款項(xiàng)均收到并存入銀行。
老師,我們公司產(chǎn)品銷售給對方公司,但是要給一些傭金給中間人,這個傭金有好的辦法支付出去嗎?
申報了個稅的福利費(fèi),需要填進(jìn)所得稅實(shí)發(fā)工資嗎
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請問每季度繳納合同印花稅時,計稅依據(jù)是按銷售收入(不含增值稅)為計稅依據(jù)呢?是按價稅合計額(含增值稅)為計稅依據(jù)呢?
公司名稱可以變更嗎,需要哪些手續(xù)
@樸老師,我們要在荒地上面建設(shè),相應(yīng)的支出花費(fèi)我是計入在在建工程里面,結(jié)果支付了一次機(jī)械使用費(fèi)之后,就終止了這個項(xiàng)目,那我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
公司注冊資金是100萬,我實(shí)了20萬,還是承擔(dān)無限責(zé)任嗎?
老師你好,一個公司打款我們公司,打款那個公司我們后面估計不會開票過去,或是要退款,科目走個“其他應(yīng)收款”可以的
老師,這工資表中的遲到忘打卡和扣飯費(fèi)是不是都應(yīng)該加在應(yīng)發(fā)工資的前面呀?
車輛保險費(fèi)中,車船稅168.3元在發(fā)票備注欄體現(xiàn),未開發(fā)票,只有保險費(fèi)1200元開具了發(fā)票,保險費(fèi)入賬金額按照多少計算?分錄如何寫
有個疑問,勞務(wù)報酬預(yù)扣預(yù)繳不就是按勞務(wù)報酬預(yù)扣的累進(jìn)稅率表扣的么, 我們和個人簽了個人居間協(xié)議,一次幾十萬,累計上百萬,對方讓我們代扣代繳20%的個稅,他們還要完稅憑證,我去問稅務(wù)局大廳辦稅人員,問勞務(wù)報酬代扣代繳多少個稅?對方說20%,我說不是稅率表嗎?對方說讓我問領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)說20%,我說不是按勞務(wù)報酬有超額累進(jìn)稅率表嗎?對方查了一會說,你可以就按20%預(yù)繳啊,余下的對方匯算清繳一起補(bǔ)繳,不是你繳就是他繳,回來操作個稅系統(tǒng),就是勞務(wù)報酬累進(jìn)稅率表自動生出來得個稅,也不能選擇20%,所以我好茫然,為什么大家都說是20%,合同20%。稅務(wù)局也是20,讓我一度覺得是我知識有問題。