你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)

例8:甲公司購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款500000元,增值稅85000元,另對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。A材料采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)。例9:甲公司購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款50000元,增值稅8500元,款項(xiàng)已于上月預(yù)付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。A材料計(jì)劃成本48000元。例10:甲公司采用商業(yè)匯票結(jié)算方式購(gòu)入B材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款40000元,增值稅6800元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。B材料計(jì)劃成本41500元。例11:甲公司原材料采用計(jì)劃成本計(jì)價(jià),本月材料發(fā)出如下:車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用60000元,車間一般消耗領(lǐng)用1000元,行政部門領(lǐng)用1200元。材料成本差異率為2%。怎么寫分錄,謝謝
3)購(gòu)入材料一批,價(jià)款50000元,增值稅額6500元,運(yùn)費(fèi)500元,材料未到,用一張商業(yè)承兌匯票支付。(4)上批材料驗(yàn)收入庫(kù),材料計(jì)劃成本為53500元。(5)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料55000元。
3)購(gòu)入材料一批,價(jià)款50000元,增值稅額6500元,運(yùn)費(fèi)500元,材料未到,用一張商業(yè)承兌匯票支付。(4)上批材料驗(yàn)收入庫(kù),材料計(jì)劃成本為53500元。(5)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料55000元。
3)購(gòu)入材料一批,價(jià)款50000元,增值稅額6500元,運(yùn)費(fèi)500元,材料未到,用一張商業(yè)承兌匯票支付。(4)上批材料驗(yàn)收入庫(kù),材料計(jì)劃成本為53500元。(5)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料55000元。
甲企業(yè)2020年1月初材料計(jì)劃成本為30000元,材料成本差異為超支800元。1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(20分)(1)購(gòu)入材料一批,價(jià)款30000元,增值稅額3900元,款暫欠,材料未到。(2)上批材料驗(yàn)收入庫(kù),材料計(jì)劃成本為31200元。(3)購(gòu)入材料一批,價(jià)款50000元,增值稅額6500元,運(yùn)費(fèi)500元,材料未到,用一張商業(yè)承兌匯票支付。(4)上批材料驗(yàn)收入庫(kù),材料計(jì)劃成本為53500元。(5)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料55000元。要求:1、做第(1)至第(4)筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(8分)2、計(jì)算材料成本差異率。(4分)3、做第(5)筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(4分)4、計(jì)算1月末結(jié)存材料的實(shí)際成本。(4分)
所得稅的335原則,從業(yè)人數(shù)按全年核算還是季度核算,老師講的季度平均值具體是什么意思?
我們是工業(yè)企業(yè),有筆應(yīng)收賬款好幾年了,收不回來(lái),今天突然接到消息說(shuō)收到客戶用酒抵貨款,我如何做賬務(wù)處理
請(qǐng)老師幫忙解答下,小微公司借錢給其他公司,其他公司還不了借款和利息,小微公司通過(guò)訴訟,執(zhí)行對(duì)方在第三方的股權(quán),小微公司收到法院判決書,怎樣做會(huì)計(jì)分錄并入公司賬目
對(duì)方公司是企業(yè)管理為主,開地產(chǎn)中介發(fā)票給我們13萬(wàn)多,可以接收?
中國(guó)有哪些免增利息稅
制造業(yè)成本控制制度麻煩老師給我
老師你好,我那個(gè)9月份認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,我多認(rèn)證了一張發(fā)票,但是我沒記錄到賬里?,F(xiàn)在導(dǎo)致我9月份的報(bào)表跟我賬上差了1000塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅,我直接在10月份做進(jìn)來(lái),可以嗎?還是需要調(diào)9月份得賬。
售賣旅游公司的旅游卡,開票類目是什么?稅率是多少?
老師,內(nèi)賬是不是看不出來(lái)哪些供應(yīng)商沒有開發(fā)票?
有一個(gè)員工之前一直沒報(bào)個(gè)稅,也沒零申報(bào),年底12月份可以添加他,把入職填1月份申報(bào)嗎?

