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老師,老總開公司車去出差,油費(fèi)、過橋費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、出差地出租車費(fèi)用,這些是要分開核算,還是總的計(jì)入差旅費(fèi)中核算呀

2022-11-23 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-23 15:17

你好同學(xué),這些統(tǒng)一計(jì)入差旅費(fèi)就可以了,不用分開來核算。

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快賬用戶4134 追問 2022-11-23 15:20

老師,差旅費(fèi)可稅前扣除的,這個(gè)需要準(zhǔn)備哪些附件,

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齊紅老師 解答 2022-11-23 15:23

你好同學(xué),有費(fèi)用報(bào)銷單,有發(fā)票,然后有付款的單據(jù),找領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷就可以。

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快賬用戶4134 追問 2022-11-23 15:24

老師,付款的單據(jù)是什么?銀行轉(zhuǎn)賬單嗎,如果是現(xiàn)金支付那怎么辦

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快賬用戶4134 追問 2022-11-23 15:25

當(dāng)時(shí)都是他自己付的,后來公司現(xiàn)金付給他了

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齊紅老師 解答 2022-11-23 15:27

你好,他自己付的。如果說沒有單據(jù)的話,有發(fā)票也是可以的,一般企業(yè)里看到發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)簽字以后就能直接做賬。

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快賬用戶4134 追問 2022-11-23 15:29

這種出差需要填出差報(bào)銷單嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-23 15:29

你好,需要填一個(gè)出差那種差旅費(fèi)報(bào)銷單,然后呢,后面附上發(fā)票就可以了,然后讓領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以了。

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快賬用戶4134 追問 2022-11-23 15:30

老師,出差路遠(yuǎn)若有補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼不用計(jì)入工資繳納個(gè)稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-23 15:40

你好,這個(gè)差旅費(fèi)補(bǔ),貼的話,不涉及到個(gè)人所得稅的。

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快賬用戶4134 追問 2022-11-23 15:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-23 15:43

祝您生活愉快,開心快樂。

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你好同學(xué),這些統(tǒng)一計(jì)入差旅費(fèi)就可以了,不用分開來核算。
2022-11-23
你好,都可以計(jì)入到差旅費(fèi)里面。
2021-08-26
你好 算的,這個(gè)放到管理費(fèi)用---差旅費(fèi)/餐費(fèi)
2023-04-06
你好,是銷售人員的出差費(fèi)??
2023-12-03
你好 如果是公司會(huì)議相關(guān)的 計(jì)入會(huì)議費(fèi) 。 是出差才做差旅費(fèi)的
2020-08-27
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