同學(xué)你好 這個就是成本加上你的期望利潤率

老師,我們公司做方案報(bào)價,要保證我們的毛利潤是30%,比如我們的材料成本是225含稅,稅率13%,那我的銷售報(bào)價就是225/1.13=不含稅價然后用成本不含稅價/0.7得到我們的不含稅銷售價,如果開票,銷售不含稅價加6到10個點(diǎn),我這樣算對嗎
老師你好,我想問一下我們那個成本的發(fā)票是指含稅的還是不含稅的?比如說我們這個項(xiàng)目是十萬含稅,那我們這個成本發(fā)票是根據(jù)含稅的十萬乘以90%還是怎么算的?老師
老師您好,比如說我們買進(jìn)來商品是1萬不含稅,我們賣出去的話是在成本價的基礎(chǔ)上乘以13增值稅得出來是11300,那請問這樣算法是否正確
老師你好,請問已知成本價怎么算銷售價 比如:成本價1萬含稅、利潤5% 是不是這么算的:1萬乘1.13在乘1.05
老師:請問這個再銷售價格法不太理解。我可以這么認(rèn)為,因?yàn)槭卿N售給非關(guān)聯(lián)方,所以即便銷售價45萬元低于進(jìn)貨價50萬,也承認(rèn)這個銷售價,用這個乘毛利率,得出應(yīng)納稅所得額,再乘所得稅率?如果這個不是銷售給非關(guān)聯(lián)方,是不是不能用45萬的銷售價,本身他進(jìn)價都是50萬,還要加上一些成本?
17年注冊資金4千萬,目前已繳納300萬,有些什么其他辦法實(shí)繳呢,或者知識產(chǎn)權(quán)?
中級職稱有沒有書籍?
剛剛聽了跨境電商的部分課程,老師說收入確認(rèn)是以凈額為營業(yè)收入,要扣除平臺收取的費(fèi)用,但是我們公司在報(bào)稅時,稅務(wù)局要求公司按照平臺上含稅銷售額(還是含了國外稅金的)申報(bào)的,請問老師知道這是怎么回事嗎?目前公司還是按照視同內(nèi)銷在報(bào)稅,進(jìn)出口權(quán)還沒有辦理下來,難道是因?yàn)橐曂瑑?nèi)銷,所以才是按含稅銷售額報(bào)的嗎?疑惑
老師 一般納稅人7月份公司交車輛保險(xiǎn)6187.09 稅額371.22是專票 10月份公司打算處置車輛要退保 保險(xiǎn)公司那邊退了價稅合計(jì)3481.57 發(fā)票6187.09+371.22=6558.31全部沖紅怎么做賬務(wù)
一般注冊家政公司會有幾個章
請問24年的個稅報(bào)錯人了,還能更改嗎?
老師,就是采購是再別的平臺采購的,如果過來找財(cái)務(wù)報(bào)銷,打印出來平臺的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務(wù)0申報(bào),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票300多萬(物流費(fèi)發(fā)票);銷項(xiàng)發(fā)票0;稅務(wù)預(yù)警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問過老板真實(shí)情況是:他為以后收入存點(diǎn)成本,也為當(dāng)?shù)囟愂兆鳇c(diǎn)貢獻(xiàn),物流公司給他名下其他公司開票物流費(fèi)時,讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開了300多萬,怎么和稅管員解釋?
老師好,我們有一批貨退回給供應(yīng)商了,我應(yīng)該把這批退貨,記在進(jìn)銷存的進(jìn)貨記錄里,還是銷貨記錄里呢?
老師,請問公司缺錢,可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風(fēng)險(xiǎn)嗎?(樸老師)


那想問下,我成本是1萬含稅價,我銷售價需不需要在乘13增值稅然后在加上我期望的利潤率
同學(xué)你好 你算不含稅的就不用價
你算不含稅的就不用加的
因?yàn)槲沂窍胫啦豢紤]其他的單單看稅這方面,我們買進(jìn)來是1萬元含稅價,那賣出去需不要在一萬的基礎(chǔ)上算13的增值稅
同學(xué)你好 這個需要加上的哦
請問是不是這么算的,還是不考慮其他的,進(jìn)貨價1萬含稅,銷售價是1萬乘1.13=11300,然后11300銷售價在算上利潤率
同學(xué)你好 如果不考慮增值稅就不算 考慮就加上
明白了,謝謝您
滿意請給五星好評,謝謝