您好,是紅字處理。您好
老師開了紅字發(fā)票做賬,是把收入的分錄反過來做,還是收入的分錄負數處理,用的用友軟件?借:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 貸應收帳款,還是原分錄負數
發(fā)票沖紅的話,原來分錄一樣,金額都是改為紅字。借 應收賬款1000(紅字)貸主營業(yè)務收入1000(紅字) ,不做相反分錄吧
21年12月開的專票,45000元,這里面有2.5萬,是屬于22年1月份的,甲方要22年再付款,現(xiàn)在退回來了,要重開一個2萬的。這個分錄哪種是對的。 ①原分錄反方向做。 借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項 貸應收賬款 ②是原分錄紅字沖回? 借應收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅銷項(紅字)? ③是不放主營業(yè)務收入,放以前年度損益調整。 請問正確的分錄如何寫。21年計提的所得稅是否需要更改?
請問老師,原分錄是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 現(xiàn)在要調整沖回,在軟件上做反分錄,是做原分錄紅字,還是做相反科目的分錄
2月做了一筆借應收,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,可是3月發(fā)生退回,做了一筆相反的分錄沖回,借主收,應交稅費,貸應收,可是到4月發(fā)現(xiàn)錯誤,科目余額表跟利潤表對不上,怎么在4月那里調整,麻煩老師告知怎么在4月調整分錄
殘疾人安置增值稅即征即退(退稅限額:天津市最低工資的4倍(2320*4=9280)),公司10個殘疾人是退稅限額*10個人嗎?
可變現(xiàn)凈值公式里的可變現(xiàn)凈值=可估計售價-費用及相關稅費,售價是否含稅,稅費包含增值稅嗎
老師請問一下,企業(yè)所得稅年報,工資薪金這張表,給職工交的保險費是不是填在社會保障性支出這欄
用電子稅務局和中國電子口岸是不是都可以辦理生產企業(yè)出口退免稅,哪個操作簡單,具體操作流程是
老師,這是出納招聘信息的其中一條,發(fā)票的回收,稽核,繳銷是怎么意思呢?我沒有出納工作經驗,現(xiàn)在要跨行做出納,招聘信息里這條不太明白,麻煩解答一下
我不想成為一般納稅人,現(xiàn)在2024年到現(xiàn)在開了314萬了,是不是差不多到500萬的時候,不開票先,斷兩個月不開票就行,那就不算超過500萬是嗎
B.2024年7月1日之后發(fā)生的未屆出資期限的股權轉讓行為,股東轉讓已認繳出資但未屆出資期限的股權的,由受讓人承擔繳納出資義務;受讓人未按期足額繳納出資的,轉讓人對受讓人未按期繳納的出資承擔補充責任?對嗎???
請教A購買B公司的股權,A公司賬務處理,希望能具體到借貸科目: A當時花了200萬元買100萬股,其中股本是100萬元,70萬元是買B公司不良資產(后期收回會慢慢退還投資者),30萬元是購買8公司的資本公積。B 公司有很多個投資者,占股最高的持有20%。
老師,公司為員工買菜,員工自己做飯,請問菜款計入什么科目?
我們公司2019年辦理了對外貿易經營者備案登記表,這些出口需要的資質2019年時已辦好,現(xiàn)在準備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作