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您好 老師,我想請(qǐng)教一下,21年發(fā)生了應(yīng)交境外企業(yè)所得稅,但是要到23年才繳納,這個(gè)要怎么處理呀,我看有人直接在當(dāng)年將這筆金額轉(zhuǎn)入到本年利潤(rùn),說匯算清繳已經(jīng)結(jié)束,無(wú)法進(jìn)行抵減境內(nèi)應(yīng)納稅額,那這就重復(fù)交稅了呀

2022-11-22 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-22 15:28

同學(xué)你好 這個(gè)可以先不做

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快賬用戶4889 追問 2022-11-22 15:28

如果做的話要怎么處理賬務(wù)呢

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:32

同學(xué)你好 本年利潤(rùn)無(wú)余額就可以了

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同學(xué)你好 這個(gè)可以先不做
2022-11-22
你好; 你這個(gè)要聯(lián)系稅務(wù)局問下;是否可以申請(qǐng)抵減; 如果 無(wú)法抵減了??缒炅?稅務(wù)局不允許抵減了。 就沒法抵減的??
2022-11-22
你好!憑證有問題,原材料一般是轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本不會(huì)直接轉(zhuǎn)本年利潤(rùn), 本年利潤(rùn)每年年底把余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就可以現(xiàn)在不用轉(zhuǎn)平。 如果全年是虧損的,次年企業(yè)所得稅匯算清繳后可以申請(qǐng)之前預(yù)料的退稅(企業(yè)所得稅)
2020-09-17
賬面不需要處理,只是匯算清繳調(diào)增
2024-04-17
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
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