同學(xué)你好 借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
1.2018年4月1日,甲公司對其以經(jīng)營租賃方式新租入的辦公樓進(jìn)行裝修,發(fā)生以下有關(guān)支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料500000元;輔助生產(chǎn)車間為該裝修工程提供的勞務(wù)支出為265 000元;有關(guān)人員工資等職工薪酬435000元。2018年11月30日, 該辦公樓裝修完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年開始進(jìn)行攤銷。 要求:編制甲公司對租入的辦公樓進(jìn)行裝修以及交付使用后第一個(gè)月攤銷的有關(guān)會計(jì)分錄。
A公司對某辦公樓進(jìn)行修理,修理過程中領(lǐng)用原材料一批價(jià)值為12萬元,應(yīng)支付本企業(yè)修理人員薪酬為48,000元的會計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年3月16日,對銷售部門的設(shè)備進(jìn)行日常修理,發(fā)生維修費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)40000元,稅率13%,增值稅稅額5200元,企業(yè)以銀行存款支付。編制甲公司會計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年3月16日,對銷售部門的設(shè)備進(jìn)行日常修理,發(fā)生維修費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)¥40,000,稅率13%,增值稅稅額¥5200,企業(yè)以銀行存款支付,編制甲公司會計(jì)分錄。
3、2019年10月1日,公司對廠部辦公用房進(jìn)行維修,領(lǐng)用材料3000元,發(fā)生本公司修理人員工資2000元。對車間設(shè)備進(jìn)行修理,以銀行存款支付修理費(fèi)用1000元,稅額130元。4、2019年12月31日,公司有一臺設(shè)備,賬面原值100000元,已提折舊60000元,經(jīng)檢查該設(shè)備的性能已經(jīng)陳舊,預(yù)計(jì)可收回金額僅為20000元。做會計(jì)分錄
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會很大,會被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫存就不會很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒注意
請問一下老師,我們搞活動(dòng)請人,總共一人3百元,請問需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報(bào)酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
小便利店沒有開發(fā)票沒有成本票怎么申請第二季度的稅呀,是從企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)進(jìn)去