?你好;? 一般納稅人看你們? 是否有技術開發(fā)這些; 這些是免增值稅的?
老師,我們是賣教師資格證線上培訓課的,我們開票一般都是開信息技術服務 服務費 這個今年免征增值稅嗎
一般納稅人簡易征收,增值稅有什么減免政策嗎?
納稅 人提供技術轉(zhuǎn)讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務,免征增值 稅。這條跟居民企業(yè)之間技術轉(zhuǎn)讓小于500萬就不用交增值 稅,大于500萬大于的部分減半征收。這是兩個不同的稅收政策,有什么區(qū)別,不都是技術轉(zhuǎn)讓,沒明白
老師 您好!我們湖南電子稅務上給我們單位的行業(yè)名稱是應用軟件開發(fā),現(xiàn)在需要提交增值稅使用加計抵減政策聲明 行業(yè)名稱沒有我們這項 我們可以選專業(yè)技術服務業(yè)或者研發(fā)和技術服務業(yè) 或者信息技術服務業(yè) 都可以么 這個選不對的話 會有影響么 謝謝
老師,增值稅一般納稅人,增值稅減免申報明細表中,稅控技術服務費的減免,和附表四第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設備及技術維護費數(shù)據(jù)有什么關系嗎?
平臺收入提現(xiàn)進了公賬,要計營業(yè)額嗎,報稅咋報
老師你好,我怎么根據(jù)財務報表倒推出科目余額表,可以詳細說下嗎?急
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
計算每股收益這個題解題思路是什么?幫忙把解題思路說下,
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務派遣資質(zhì),員工工資保險是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費,也無差額,我想請問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報稅時怎么選擇,謝謝
兩個人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務收入554萬,主營業(yè)務成本557萬,應收賬款205萬,應付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負責業(yè)務應收金額95萬。B股東負責業(yè)務應收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個選項嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個題目,計入財務費用的金額不應該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯了呢
老師,請問一下這個題怎么做,我不太懂
我們是做軟件程序的 有的客戶會定制 我們有技術開發(fā) 請問這怎么減免增值稅
?你好;? ?? 根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于在全國開展交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點稅收政策的通知》規(guī)定,試點納稅人提供技術轉(zhuǎn)讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務免征增值稅. 技術轉(zhuǎn)讓,是指轉(zhuǎn)讓者將其擁有的專利和非專利技術的所有權或者使用權有償轉(zhuǎn)讓他人的行為; 技術開發(fā),是指開發(fā)者接受他人委托,就新技術、新產(chǎn)品、新工藝或者新材料及其系統(tǒng)進行研究開發(fā)的行為. 試點納稅人申請免征增值稅時,須持技術轉(zhuǎn)讓、開發(fā)的書面合同,到試點納稅人所在地省級科技主管部門進行認定,并持有關的書面合同和科技主管部門審核意見證明文件報主管稅機關備查
老師 如果我們申請成功了 我們室免增值稅還是減免征收呢
?你好; 是的; 免增值稅的;? 開免稅稅率普票? ?
如果室免稅 那我們開的專票稅率那是不是就是免稅 那我們的客戶拿到專票 是不是不能抵扣用?
如果是免稅 不能開專票嗎 開專票會正常交稅嗎
?你好1; 開專票 的話 就不能免稅的; 只能開 普票? ?
那這個我們用不了老師 還有其他減征收的政策嗎
你好 ;? ?其他沒有了。? 目前 是沒有其他的優(yōu)惠政策的?
老師 銷售出差 高鐵票 飛機票可以抵扣增值稅嗎
你好; 這個是的;? 員工出差發(fā)生的 可以計算進項稅抵扣的??
這個怎么操作呢 我在勾選進項那沒看到有高鐵票 怎么勾選呢
?你好;? 你自己計算進項稅; 在申報表的 8b和10欄次里面去報? ? ?;不用去勾選哈??
怎么計算呢老師 高鐵票 火車票 飛機票都能抵扣嗎
你好;? ? ? ?(火車票和高鐵票 按照票面金額 /1.09*9%計算? ?)? ?;?、取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額:航空旅客運輸進項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9%。? 是的? ?
老師 我們11月成一般納稅人 銷售10月出差的高鐵票 能用抵扣嗎
?你好;? ? ? ? 不能的; 要11月之后的發(fā)票? 或者? ? 票據(jù)才可以抵扣哈? ?