同學(xué)關(guān)于計提公積金以及發(fā)放的相關(guān)分錄給你提供一下圖片供你參考,那么一般來說就是要進(jìn)入到管理費(fèi)用當(dāng)中的。
多計提了公積金怎么調(diào)整,當(dāng)時計提分錄: 借管理費(fèi)用-公積金單位部分 1000 其他應(yīng)收款-公積金個人部分1000 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調(diào)整多計提公積金
老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計提的時候 借 管理費(fèi)用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應(yīng)該計提的 我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么調(diào)賬?
老師我現(xiàn)在就只做了公積金分錄 是這么做的,計提是借管理費(fèi)用-公積金(公司部分)貸應(yīng)付職工薪酬-公積金(公司部分) 支付了后做的就是借應(yīng)付職工薪酬-公積金(公司部分) 借其他應(yīng)付款-公積金(個人部分)貸銀行存款 是這樣嗎?
老師好,請問我計提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊 計提工資、社保公積金個人部分: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-社保個人部分 -公積金個人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 計提單位部分: 借:管理費(fèi)用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實際發(fā)放工資、繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個人部分 貸:銀行存款
公司有一個員工的公積金是單位個人部分公積金都是公司交的,這部分放到管理費(fèi)用公積金還是其他調(diào)整,放到公積金的話,管理費(fèi)用公積金和應(yīng)付職工薪酬公積金就不是一半一半了
老師,報個稅顯示上一屬期未按6萬扣除什么意思
老師好,印花稅買賣合同,在沒有合同的情況下,根據(jù)哪個數(shù)據(jù)進(jìn)行申報?
老師,公司買超市購物卡給客戶,記在招待費(fèi)下,但是發(fā)票只有銷售方開出的,預(yù)付卡銷售發(fā)票,這樣可以嗎?
公司上個月購入的電腦暫估入賬,這個月退還賣家怎么做賬
老師叉車怎么放到公司名下
變更地址交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)記錄什么科目
個稅5000的扣稅標(biāo)準(zhǔn)是減了社保以后的嗎?比如5000的工資扣了社保之后是4531.那我們的標(biāo)準(zhǔn)就是4531
老師好!本來2025年第二季度是虧損的,這個月把6月份個稅更正申報了,那所得稅報表和財務(wù)報表是不是也要更正申報?
老師,代賬給我家做的賬預(yù)付款有十幾萬,實際上根本沒有那么多,我怎么調(diào)回來?
老師麻煩問一下,老板今天給我?guī)讖堖@樣的發(fā)票,讓我給他報銷,這樣的發(fā)票我直接入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里嗎,謝謝老師