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7.某公司為增值稅一般納稅人。2019年5月收購一批木材,取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含增值稅價(jià)格為1640000元。該公司將收購的木材運(yùn)往乙廠,委托其加工生產(chǎn)實(shí)木地板。甲公司支付加工費(fèi)260000元,加工的實(shí)木地板無市場(chǎng)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。已知實(shí)木地板的消費(fèi)稅稅率為5%。要求:計(jì)算乙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。

2022-11-20 21:20
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-20 21:20

代扣代繳消費(fèi)稅是(1640000+260000)/(1-5%)*5%

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代扣代繳消費(fèi)稅是(1640000+260000)/(1-5%)*5%
2022-11-20
你好同學(xué),稍后回復(fù)您
2022-11-20
同學(xué)你好 計(jì)算乙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額?!?640000加260000)/(1-5%)*5%
2022-04-20
學(xué)員你好,具體問題是什么
2022-12-28
您好,同學(xué)請(qǐng)稍后,老師正在解答
2022-12-28
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