同學你好 借:固定資產(chǎn)65000 無形資產(chǎn)200000 貸:實收資本180000 貸:資本公積-資本溢價65000%2B200000-180000

(一)華新公司某年12月份發(fā)生下列交易、事項:1.12月3日,收到國家投資150000元,存入銀行。2.12月9日,收到甲單位投入設(shè)備一臺,價值65000元;投入專利權(quán)一項,價值200000元。雙方協(xié)商占華新公司注冊資本180000元。3.12月10日,從銀行取得3個月期的借款100000元,存入企業(yè)的銀行存款賬戶?!疽蟆扛鶕?jù)上述交易、事項編制相關(guān)會計分錄。
12月9日收到聯(lián)營甲單位投入設(shè)備一臺,價值65000元;投入專利權(quán)一項,價值200000元。雙方協(xié)商占華新公司注冊資本180000元
實訓4—12、12月9日,收到聯(lián)營甲單位投人設(shè)備一臺,價值6500元投人專利一項,價值200000元。雙方協(xié)商占華新公司活冊資本1800000元。
12月9日,收到聯(lián)營甲單位投入設(shè)備一臺,價值65000元,投入專利權(quán)一項,價值200000元。雙方協(xié)商占華新公司注冊資本180000元
2、8日,收到大華公司投入貨幣資金60000元存入銀行,投入設(shè)備一臺價值200000元,雙方協(xié)商占宏達公司注冊資本180000元。
老師,社保基數(shù)調(diào)整,需要補繳1-9月份調(diào)整部分,因為涉及有已經(jīng)離職的人員,且補繳數(shù)額較小,如果公司全部承擔費用,賬面怎么做?
老師,這里怎么更改?
老師,兩套賬合并是新建一個賬套錄期初余額嗎?
你好 老師 我們?nèi)ツ赀€是個體戶核定征收 業(yè)務(wù)描述:貨是去年賣出去的,也已經(jīng)開了發(fā)票,那個時候核定征收,就沒有做賬,昨天收到貨款,怎么入賬比較合理?
老師,做合并報表是調(diào)期初余額嗎?
董效彬老師接下把 董效彬老師接下把 怎么引入工時呢?工時是怎么來的呢?
咨詢服務(wù)行業(yè)計提員工工資是否借主營業(yè)務(wù)成本,貸應付職工薪酬(金額是未扣社保金額)。待發(fā)放工資時,借應付職工薪酬貸銀行存款其他應收款個人社保
從資產(chǎn)負債表看企業(yè)虧損多少的話,是不是用期末余額減去期初余額呢
老師,三季度的企業(yè)所得稅申報表更新了,要填入職工薪酬,第一欄已計入成本的職工薪酬包含員工福利和工資和社保的計提數(shù)嗎?也就是科目余額表的應付職工薪酬一級科目貸方數(shù)? 第二欄實際支付給職工的應付職工薪酬,是填入科目余額表的應付職工薪酬的二級科目職工薪酬的借方數(shù)嗎?今年1月發(fā)去年12月工資,包含去年12月份的實發(fā)工資嗎?
還沒有發(fā)的工資在哪個科目看啊