學(xué)員你好,計(jì)算如下 總成本2*5000+500+200=10700 單位成本=10700/4900=2.183673469
1.某工業(yè)企業(yè)(一-般納稅人)從外地購(gòu)入乙材料6000千克,單價(jià)12元,以存款支付價(jià)稅費(fèi)為:專用發(fā)票所列貨款72000元,增值稅11520元;專用發(fā)票所列的運(yùn)輸費(fèi)5000元,增值稅500元;普通發(fā)票入庫(kù)前的挑選整理,費(fèi)用2000元。此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生采購(gòu)人員差旅費(fèi)1200元。材料驗(yàn)收入庫(kù)發(fā)現(xiàn)短缺50千克,經(jīng)確認(rèn)是屬于運(yùn)輸途中定額內(nèi)合理?yè)p耗。要求列式計(jì)算。 (1) 該批乙材料的采購(gòu)總成本= (2) 該批乙材料的單位成本=
某工企業(yè)(一般納稅人企業(yè))從外外地購(gòu)入甲材料一批2000千克,單價(jià)20元,增值稅率17%,專用發(fā)票所列的貨款4萬(wàn)元,增值稅6800元;支付運(yùn)輸部門專門發(fā)票所列運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅110元;支付普通發(fā)票所列的裝卸費(fèi)300元。為采購(gòu)此項(xiàng)材料,發(fā)生材購(gòu)人員差旅費(fèi)500元;材料驗(yàn)收入庫(kù)發(fā)現(xiàn)短缺20千克,經(jīng)確認(rèn)此項(xiàng)短缺屬定額內(nèi)合理?yè)p耗
某公司企業(yè)從外地購(gòu)入材料一批5000千克,每千克單價(jià)元增值稅率13%,另支付運(yùn)輸費(fèi)500元,裝卸費(fèi)200元,采購(gòu)人員差旅費(fèi)300元,款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)短缺100千克,經(jīng)確認(rèn)是屬于定額內(nèi)消耗要求根據(jù)上述材料計(jì)算該批材料采購(gòu)的總成本和單位成本。還有會(huì)計(jì)分錄
3、某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)從外地購(gòu)入材料一批2000千克,單價(jià)3元,增值稅率13%;另支付運(yùn)輸部門運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅90元;裝卸費(fèi)500元,材料驗(yàn)收入庫(kù)發(fā)現(xiàn)短缺20千克,經(jīng)確認(rèn)是屬運(yùn)輸途中定額內(nèi)的合理?yè)p耗。要求計(jì)算該材料入庫(kù)時(shí)的總成本和單位成本?
某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人企業(yè))從外地購(gòu)入甲材料一批4000千克,單價(jià)20元,增值稅稅率13%,專用發(fā)票所列的貨款8萬(wàn)元,增值稅10400元;支付專用發(fā)票所列運(yùn)輸費(fèi)3000元,增值稅270元;支付普通發(fā)票所列的裝卸費(fèi)952元(含增值稅)。為采購(gòu)此項(xiàng)材料,發(fā)生采購(gòu)人員差旅費(fèi)1500元;材料驗(yàn)收入庫(kù)發(fā)現(xiàn)短缺40千克,經(jīng)確認(rèn)此項(xiàng)短缺屬定額內(nèi)合理?yè)p耗。分錄怎么寫?
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價(jià)時(shí)候這個(gè)帶墊為何不減去?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ) 元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?