你好,學(xué)員,稍等一下
某企業(yè)為居民納稅人,2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4200萬元,其他業(yè)務(wù)收入200萬元。(2)營(yíng)業(yè)成本為2430萬元。(3)銷售費(fèi)用800萬元(其中廣告費(fèi)650萬元),管理費(fèi)用500萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)75萬元,新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)費(fèi)100萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用98萬元。(4)銷售稅金360萬元(含增值稅280萬元)(5)營(yíng)業(yè)外收入280萬元,營(yíng)業(yè)外支出160萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支什瑣收滯納金10萬元,贊助費(fèi)支出50萬元)。計(jì)算企業(yè)年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額
某企業(yè)為居民納稅人,2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4200萬元,其他業(yè)務(wù)收入200萬元。(2)營(yíng)業(yè)成本為2430萬元。(3)銷售費(fèi)用800萬元(其中廣告費(fèi)650萬元),管理費(fèi)用500萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)75萬元,新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)費(fèi)100萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用98萬元。(4)銷售稅金360萬元(含增值稅280萬元)(5)營(yíng)業(yè)外收入280萬元,營(yíng)業(yè)外支出160萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支什瑣收滯納金10萬元,贊助費(fèi)支出50萬元)。計(jì)算企業(yè)年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額
某家具企業(yè)為居民企業(yè),2021 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)全年取得產(chǎn)品銷售收入為 7000 萬元; (2)銷售成本 4000 萬元,增值稅稅金 800 萬元,銷售稅金及附加 100 萬元; (3)銷售費(fèi)用 1000 萬元,其中含廣告費(fèi) 900 萬元: (4)管理費(fèi)用 600 萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi) 80 萬元; (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 萬元; (6)營(yíng)業(yè)外支出 100 萬元,其中含公益捐贈(zèng)現(xiàn)金 50 萬元。 要求:用間接法計(jì)算該企業(yè) 2021 年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。(分步計(jì)算,說明理由)
4.94某電腦生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000萬元,其他業(yè)務(wù)收入500萬元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2500萬元,其他業(yè)務(wù)成本100萬元,稅金及附加220萬元,管理費(fèi)用550萬元,銷售費(fèi)用900萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,資產(chǎn)處置收益60萬元,營(yíng)業(yè)外收入100萬元,營(yíng)業(yè)外支出180萬元。其中:管理費(fèi)用中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出為80萬元,銷售費(fèi)用中廣告費(fèi)為850萬元,營(yíng)業(yè)外支出包括:通過市民政局向貧困地區(qū)捐贈(zèng)電腦,其成本80萬元、不含稅售價(jià)100萬元、增值稅13萬元,直接向某中學(xué)捐贈(zèng)電腦,其成本40萬元、不含稅售價(jià)50萬元、增值稅6.5萬元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金34.5萬元。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年利潤(rùn)總額。(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年納稅調(diào)整金額。
某企業(yè)當(dāng)年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元;產(chǎn)品銷售成本2600萬元;銷售費(fèi)用770萬元;管理費(fèi)用480萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元;稅金及附加40萬元;營(yíng)業(yè)外收入80萬元;營(yíng)業(yè)外支出50萬元(其中通過公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款30萬元,直接向?yàn)?zāi)民捐款10萬元),不考慮其他事項(xiàng),企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納所得稅額為()萬元。
撿到的錢需要入會(huì)計(jì)賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒有財(cái)務(wù)軟件,自己做表格需要做哪些
老師請(qǐng)問下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個(gè)人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒有稅額,我在電子稅務(wù)局也查詢不了這張發(fā)票,這個(gè)是在哪里查詢呢,這個(gè)是怎么回事呢。
老師我們是汽車公司,但是我們買了車子,,這個(gè)是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開了勞務(wù)發(fā)票,開發(fā)票時(shí)已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務(wù)個(gè)稅嗎?
老師我給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了394元,但對(duì)方公司開的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請(qǐng)問老師,之前2024年12月的時(shí)候成本沒結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時(shí)能不能直接調(diào)減抵稅???謝謝!
請(qǐng)問老師,勞務(wù)公司開的服務(wù)費(fèi),記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補(bǔ)無票收入,補(bǔ)了20多萬增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會(huì)計(jì)做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來了。請(qǐng)問我要怎么做2024年的賬呢?