你好 是的 這樣是可以的
你好,老師,想問下法人的其他應付款上掛了很多金額,如果付那些管理費用可以不用庫存現(xiàn)金,用法人的其他應付款來付可以嗎?
老師,新公司,法人存入現(xiàn)金,當開辦費備用金,分錄是借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款 ,這個其他應付款,以后需要公司還給股東嗎?還是一直掛賬上?
如果發(fā)生往來款,借其他應收款-個人1000,如果發(fā)生費用 借:管理費用-差旅費2000 借:管理費用-福利費500 貸其他應收款-個人 貸:庫存現(xiàn)金 可以這樣組合付款嗎
如果發(fā)生往來款,借其他應收款-個人1000,如果發(fā)生費用 借:管理費用-差旅費2000 借:管理費用-福利費500 貸其他應收款-個人 貸:庫存現(xiàn)金 我們這邊不計提的,可以這樣組合付款嗎
你好,老師,庫存現(xiàn)金沒有現(xiàn)金了,福利費、辦公用品、差旅費,記其他應付款—法人往來賬上,這樣用問題嗎
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權益法,墜入調整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
相當于公司有錢了,再歸還法人是嗎
一直這樣掛著公司欠法人往來款增多了,稅務方面會不會有問題
你好是的? 走的可以掛賬的 不錢就還就可以了??