您好,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款,然后再支付
老師好!拆遷戶2019年9月14日簽訂的房屋補償安置協(xié)議書上寫有一項是拆遷戶的住房過渡費暫付6個月,(比如:住房面積是122.96㎡,補償標準是15元/㎡/月,暫付6個月,金額11066元)這是拆遷征收辦含在拆遷款里一起發(fā)放。可現(xiàn)在過渡費由公司發(fā)放,公司已發(fā)到2020年7月。之前的公司辦事人員將統(tǒng)計發(fā)放過渡費時間統(tǒng)計以2019年9月來計算的,請問一下現(xiàn)在該怎么計算清減出來?是以9月14日一9月30日來計算呢?還是以9月14日一10月14日為整月推算?因為拆遷辦給拆遷戶發(fā)放的具體時間和名單,我不知道什么原因公司到現(xiàn)在都沒有這發(fā)放名單,所以我也不知該從哪推算比較合理些?該怎么入手?都被整懵圈了
老師,有個賬務(wù)問題請教一下。我們在修道路,涉及到了要拆遷村民李軍一小塊地,賠償77000元。然后李軍又購買我們的土地建房,需支付80000元。然后考慮李軍資金困難,由李軍支付差額給我們公司,請問怎么賬務(wù)處理?拆遷款做其他應(yīng)付,購買土地做其他應(yīng)收。兩者進行沖賬,請問具體的分錄是什么?
請問老師,鎮(zhèn)拆遷辦收到縣拆遷辦預(yù)撥的征地補償款,然后鎮(zhèn)拆遷辦再對付給居民,相關(guān)的會計分錄要怎么寫?
老師好!公司向區(qū)里要錢開發(fā)房地產(chǎn),在以前與區(qū)里房屋征收拆遷辦及業(yè)辦單位(我公司)及委托單位(某某拆遷公司)其他單位一起拆遷,公司將款項打入?yún)^(qū)里房屋征收拆遷辦發(fā)放給拆遷戶,可公司支付給拆遷辦只付了一半,還有款項并沒有支付清給拆遷辦發(fā)放給拆遷戶。2020年5月份后公司將拆遷辦已發(fā)放給拆遷戶款項的合同拿回公司,并由自己公司來支付?,F(xiàn)在公司法人又要選冊,就是關(guān)于征收房屋安置預(yù)算統(tǒng)計匯總表,來沖抵掉這次政府撥款的金額,請問一下這種情況下統(tǒng)計會不會有什么風險?我應(yīng)該怎么規(guī)避風險及掉坑?會不會為公司背鍋?
老師好!公司向區(qū)里要錢開發(fā)房地產(chǎn),在以前與區(qū)里房屋征收拆遷辦及業(yè)辦單位(我公司)及委托單位(某某拆遷公司)其他單位一起拆遷,公司將款項打入?yún)^(qū)里房屋征收拆遷辦發(fā)放給拆遷戶,可公司支付給拆遷辦只付了一半,還有款項并沒有支付清給拆遷辦發(fā)放給拆遷戶。2020年5月份后公司將拆遷辦已發(fā)放給拆遷戶款項的合同拿回公司,并由自己公司來支付?,F(xiàn)在公司法人又要選冊,就是關(guān)于征收房屋安置預(yù)算統(tǒng)計匯總表,來沖抵掉這次政府撥款的金額,請問一下這種情況下統(tǒng)計會不會有什么風險?我應(yīng)該怎么規(guī)避風險及掉坑?會不會為公司背鍋?
底薪1700兩天休假全勤200怎么算工資
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)總分公司處在同一城市的同一區(qū)。土地證為總公司。預(yù)售證也辦的總公司。監(jiān)管戶也是總公司。銷售收入轉(zhuǎn)入總公司監(jiān)管戶。計劃用分公司銷售,分公司開發(fā)。是否可以用分公司銷售,分公司是否可以開具銷售發(fā)票?土地增值稅清算時是以總公司名義清算還是以分公司名義清算?
如果20年生政策變更,需要調(diào)整的是15年,資負表是調(diào)整截止18年末的累計數(shù)嗎? 如果20年發(fā)現(xiàn)15年的的前期差錯,資負表是也是調(diào)整截止18年末的累計數(shù)嗎?還是調(diào)整19年末的就可以?
不入賬的費用票,走的公戶,怎么做憑證
農(nóng)民個人可以找稅務(wù)代開自產(chǎn)自銷的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票給我們抵扣進項嗎?還是對于農(nóng)民只能開收購票?
這一題將購進的葡萄,委托別的企業(yè)加工葡萄酒, 可以加計扣除1%嗎
老師,進口商品一套流程怎么做賬
老師,我們把生產(chǎn)羊承包給別人,收取管理費,這個該如何賬務(wù)處理?
1.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購進化肥,然后銷售化肥,需要交增值稅嗎?不需要的話,有什么相關(guān)減免政策? 2.一般納稅人企業(yè)低價購進化肥,再銷售(售價高于進價)時,都涉及繳納什么稅? 3.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購進農(nóng)機具,再銷售(售價高于進價)時,需要交流轉(zhuǎn)稅嗎?稅率是多少?分別涉及繳納什么稅
老師,小規(guī)模公司開普通發(fā)票,總共需要交什么稅?
支付的會計分錄呢?
支付就是反方向的了,借 其他應(yīng)付款? 貸 銀行
老師,支付給農(nóng)戶的時候不做在建工程-待攤投資嗎?
還有,如果是縣拆遷辦撥給鎮(zhèn)拆遷辦的工作經(jīng)費,會計分錄怎么寫?是否確認為收入?
不用,因為你們并沒有從中間獲益啊
老師,您可以幫忙一條一條對應(yīng)回復(fù)嗎?不好意思,我沒看明白您說的
就是說,你支付農(nóng)戶,是直接給人家啊,是代收轉(zhuǎn)付的,所以不做在建工程,還有你說的工作經(jīng)費,你需要做收入
那工作經(jīng)費收入,是不是借:銀行存款,貸:非同級財政撥款收入呀?
嗯對,就是收到拆遷款的時候
好的,謝謝老師。還有一個,是屬于施工單位地面震動影響了居民房屋要進行賠償,施工單位將賠償款委托鎮(zhèn)拆遷辦來進行賠付,這個會計分錄是不是借:銀行存款,貸:受托代理負債?賠付的時候是借:受托代理負債,貸:銀行存款?剩余部分退回施工方,會計分錄是不是借:受托代理負債,貸:銀行存款呀?
等于說就是他們之間來回互轉(zhuǎn)的意思
我沒明白你的話
施工單位地面震動影響了居民房屋要進行賠償,施工單位將賠償款委托鎮(zhèn)拆遷辦來進行賠付,這個會計分錄是不是借:銀行存款,貸:受托代理負債?賠付居民的時候鎮(zhèn)拆遷辦是借:受托代理負債,貸:銀行存款?剩余部分鎮(zhèn)拆遷辦退回施工方,會計分錄是不是借:受托代理負債,貸:銀行存款呀?
對的,其實用受托打理負債和其他應(yīng)付款都一樣
好的,謝謝了
不客氣的,祝您開心
老師,不好意思,我最后一個問題。鎮(zhèn)拆遷辦的工作經(jīng)費支出應(yīng)該入哪個科目?在建工程-待攤投資還是業(yè)務(wù)活動費呀?
這個是屬于業(yè)務(wù)活動
好的,謝謝
沒事的哈,祝您開心