?你好;? ? ? 這個 要對方個人開票給你;? ?你代扣個稅 ; 按勞務(wù)報酬所得來報稅的??
老師,您好,我是房開公司會計,我公司賣門面給客戶,賣完后我們有團(tuán)隊策劃組織,把賣給客戶的這些門面包租出去,收到租金我們公司給客戶返,一年大概2到3萬,以這種方式賣門面,會和客戶簽合同,1、請問客戶收到錢要上稅嗎?應(yīng)該上什么稅?2、我們公司要返租金給客戶,錢在基本戶上,我們有什么辦法給客戶?3、我們公司要給客戶錢,怎么給公司才省稅?請回復(fù)我這幾個問題,謝謝
老師您好 我朋友介紹了個客戶給我,這個單子本來是3萬塊錢,但是,我需要返給中間人1萬塊錢,這1萬塊錢咱們應(yīng)該怎么去處理,比如說我怎么去轉(zhuǎn)給他,咱們這個這個傭金稅務(wù)上應(yīng)該怎么去處理。
老師你好,我們公司是做推廣服務(wù)的,我們就是跟醫(yī)療實驗室合作,我們?nèi)メt(yī)院幫實驗室給患者推廣項目,患者就給錢給我們公司,我們就把錢打給實驗室實驗室就給我們返回40%服務(wù)費。比如我們收患者100塊,實驗室就給我們40塊,這40塊我們是給實驗室開推廣服務(wù)費發(fā)票的。實驗室給患者開票100。以前會計不懂,患者這100塊是通過我們對公賬戶轉(zhuǎn)賬給實驗室的,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上應(yīng)付賬款借方掛了好幾百萬。這個要怎么處理呢。
老師您好,我們是一般納稅人,是采石場,我們捐給紅十字會兩萬塊錢,給我們開了發(fā)票,這個我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們公司跟政府簽訂了返稅協(xié)議,比如招商引資入住園區(qū),引進(jìn)來的A公司交了好多稅,A公司沒有資格去申請退稅,我們有資格申請然后政府返給了我們5萬,我們跟A客戶簽的給他3萬,這個本來就是A交的稅,我們這3萬的錢怎么出去呢?A需要給我們開發(fā)票嗎?還是說直接給他們,我們實際就是2萬的,代理服務(wù)費申報收入唄
老師,內(nèi)部研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅費用,也不影響應(yīng)交所得稅。而研發(fā)支出中的費用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,不缺人遞延所得稅費用,但是會影響到應(yīng)交所得稅。這樣理解對么
老師,研究支出的費用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,但會影響所得稅費用么,那它確認(rèn)遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無形資產(chǎn)和商譽,那他倆會帶來的影響僅僅是暫時性差異么?如果此題讓求所得稅費用和遞延所得稅,他倆會影響到么
個體戶享受兩個附加稅減免嗎
老師,票據(jù)粘貼單上的憑證附件,在貼的時候,排序是怎樣的,一下有好多張附件憑證的時候,有誰在上,誰在下的要求嗎?貼上的時候?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負(fù)債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
開什么明細(xì)呢 賬務(wù)上怎么處理
你好; 勞務(wù)*傭金服務(wù)費? ?
分錄上怎么寫
要是對方不給代開發(fā)票這樣的情況怎么處理
?借銷售費用? ? 貸銀行存款;? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅? ??
對方不給開發(fā)票這樣的情況怎么處理
你好; 不給發(fā)票 ; 你也的報個稅的;分錄也是這樣做; 匯算調(diào)增費用即可? ?