你好,所有的都需要清零的,你的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是零。錢(qián)能收回來(lái)嗎?如果你欠了人家的,需要支付出去。
老師,我想問(wèn)一下,就是我們公司做完清算報(bào)告,后面公司注銷(xiāo)了,還有一些往來(lái)賬沒(méi)有平,然后因?yàn)閷?duì)方材料商賬上沒(méi)有平往來(lái)賬目,現(xiàn)在需要我們轉(zhuǎn)錢(qián)平往來(lái)賬目,這種情況應(yīng)該怎么去處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)注銷(xiāo)公司需要,我需要怎么做?賬上還掛著一些往來(lái)款,該怎么清掉賬上的賬務(wù)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們分公司要注銷(xiāo)(獨(dú)立核算)的,他賬上掛著總公司的往來(lái)10萬(wàn),但總公司和他并沒(méi)有掛賬,這個(gè)要注銷(xiāo)的話怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我要注銷(xiāo)公司。手續(xù)是怎么樣的呢?先稅務(wù)后工商再銀行的話,稅務(wù)注銷(xiāo)需要注銷(xiāo)哪些?然后賬上還有一些掛著的往來(lái)款又要怎么處理呢?
公司要注銷(xiāo),賬上還掛著一些應(yīng)收應(yīng)付賬款、存貨、短期借款怎么辦
姜再斌老師好!我是一家協(xié)會(huì)的會(huì)計(jì),會(huì)長(zhǎng)用自己的錢(qián)購(gòu)一輛車(chē),產(chǎn)權(quán)證上是協(xié)會(huì)的名字,買(mǎi)保險(xiǎn)是掛靠協(xié)會(huì)的?,F(xiàn)在要把車(chē)賣(mài)掉,帳務(wù)如何處理?買(mǎi)家該把買(mǎi)車(chē)款打給誰(shuí)?
匯算清繳福利費(fèi)最多扣除工資總額的14%,指的是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)的14%
老師好~咨詢下,科目余額表顯示:期初,其他應(yīng)收款-公積金借方為500 應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方 250 這種一般是什么情況導(dǎo)致的?公積金公司本月支付,目前是剛剛接過(guò)來(lái)的賬套。匯算清繳填寫(xiě)中,公積金本年計(jì)提和實(shí)際繳費(fèi)如果不一致 按照什么口徑?
購(gòu)進(jìn)原材料開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,機(jī)械配件還有其余沒(méi)有開(kāi)票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
編制假報(bào)表是怎么改出來(lái)的。經(jīng)營(yíng)貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動(dòng)的
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
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