同學(xué)你好 借:應(yīng)收賬款??113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入??100000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)13000 借:主營業(yè)務(wù)成本???80000 貸:庫存商品??80000 收款 借:銀行存款112000 借:財務(wù)費用??1000 貸:應(yīng)收賬款?113000
2019年4月1日,甲公司銷售產(chǎn)品給乙公司,售價6000元,增值稅7800元,甲公司代墊運雜費300元,收到乙同日簽發(fā)承兌的商業(yè)匯票一張,面值6000元,該匯票承兌期5個月,票面利率4%。其余貨款尚未收到,根據(jù)資料編制會計分錄(1)編制甲公司收到商業(yè)匯票時分錄(2)6月30日,甲公司對該匯票計提利息
1、甲公司(一般納稅人)于2021年6月1日從乙公司(資金短缺)購買國庫券(此債券面值100萬元,發(fā)行初始日是2018年10月1日,期限為3年,利率為6%,本金到期償還,利息每季度終了后下月1日——10日發(fā)放),買入價91萬元,以轉(zhuǎn)賬支票支付。2021年10月1日,領(lǐng)取本金100萬元,利息15000元,存入銀行。要求:(1)作出購買時的會計分錄(2)作出每月末計提利息的會計分錄(3)作出7月2日領(lǐng)取利息的會計分錄(4)作出10月1日領(lǐng)取本息的會計分錄2、甲公司(一般納稅人)于2021年3月6日,向乙公司銷售A產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明:金額10萬元,稅額13000元,收到乙公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張(期限為4個月)。2021年7月6日,假如甲公司提示付款,(1)乙公司付款;(2)乙公司未付款要求作出甲公司收到商業(yè)匯票及商業(yè)匯票到期乙公司付款或未付款的會計分錄
2022年5月1日甲公司銷售產(chǎn)品給乙公司,售價30000元,增值稅3900元,收到乙同日簽發(fā)由銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值30000元,該匯票承兌期5個月,票面利率4%。其余貨款尚未收到,(1)編制甲公司收商業(yè)匯票時分錄;(2)6月30日,甲公司對該匯票計提利息(3)5個月后該匯票到期時,假定乙公司支付了款項。(4)5個月后該匯票到期時,假定乙公司不能支付款項。會計分錄謝謝
2022年4月1日,甲公司銷售產(chǎn)品給乙公司,售價90000元,增值稅11700元,甲公司代墊運雜費300元,收到乙同日簽發(fā)承兌的商業(yè)匯票一張,面值90000元,該匯票承兌期6個月,票面利率4%。其余貨款尚未收到,(1)編制甲公司收到商業(yè)票時分錄;(2)6月30日,甲公司對該匯票計提利息(3)6個月后該匯票到期時,假定乙公司支付了款項。(4)6個月后該匯票到期時,假定乙公司不能支付款項。會計分錄
乙公司前欠甲公司貨款 100 000 元,經(jīng)協(xié)商同意用商業(yè)承兌匯票抵付,5月8 日,收到乙公司承兌的3個月期限的無息商業(yè)承兌匯票一張。
老師,總注冊資本是1000萬,原A股東占股75%,應(yīng)到實收資本750萬,實到742萬,現(xiàn)轉(zhuǎn)股26%給B股東,已轉(zhuǎn)股完畢,A股東余49%的占股,現(xiàn)在A,B股東要把未到的總計8萬的實收資本轉(zhuǎn)入,A,B,肥肉東分別應(yīng)打款多少(B股東買的26%的股份共花了257.2267萬)
老師,您好, 我手里有一個代賬客戶,他是搞房屋出租,物業(yè)管理的商業(yè)管理公司,是一個二房東?,F(xiàn)在我這個客戶,已經(jīng)給他的租客開了發(fā)票,可是一房東卻遲遲沒有把發(fā)票開給我的代賬客戶。如果這個一房東9月底開不出發(fā)票給二房東,下個月10月份,能否開成9月份的房租發(fā)票,算到三季度的成本里面?
老師好,中秋每個員工發(fā)放的油,米等,大約每人500元。1,購買這些物品,是不是雙重分錄,記入借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款。2,問這個價值約500元需要給每個人報個稅嗎?
定期定額戶每個季度能開多少發(fā)票
生產(chǎn)設(shè)備安裝伺服節(jié)能系統(tǒng),價值是5萬,應(yīng)該入固定資產(chǎn)還是直接錄入制造費用?
老師,我現(xiàn)在在建工程竣工驗收了,是投資性房地產(chǎn),怎么轉(zhuǎn)呀?還有部分附屬單招標的未完工,地也是單買入賬的
老師,我現(xiàn)在做個股權(quán)變更的業(yè)務(wù),公司資產(chǎn)負債表是虧損的,轉(zhuǎn)讓比例是50%,我表里面填寫的數(shù)據(jù)有沒有問題
老師 為什么一般納稅人 開不了一個點的 普票 或者專票呢
股東借給公司款,計入其他應(yīng)付賬款,之后還不起了,要怎樣做分錄,合理化計入實收資本呢?
老師好,建筑公司掛靠方需要的項目成本給他們發(fā)過去了,怎么讓他們合理的往回來開成本票呢?比如材料人工機械的比例確定好了,但是每次要開回來多少合適呢