你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款? ?,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應交稅費—應交增值稅? 借:?固定資產(chǎn)清理,貸:銀行存款? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理
[資料]:某企業(yè)2016年10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:1、10日購進一臺需要安裝的機器設備,取得的增值稅專用票上注明的設備買價為50000元,增值稅額為8500元,支付運輸費為700元,皆以銀行存款支付。2、12日,安裝10日購進的設備時,領用材料物資價值1500元,支付工資3500元。3、15日,設備安裝完畢達到可使用狀態(tài)。4、25日,對外銷售一臺機器,原值100000元,已提折舊50000元,已提減值準備5000元。取得收入60000元收存銀行。(不考慮相關稅費)[要求]根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務進行會計處理。
[資料]:某企業(yè)2016年10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:1、10日購進一臺需要安裝的機器設備,取得的增值稅專用票上注明的設備買價為50000元,增值稅額為8500元,支付運輸費為700元,皆以銀行存款支付。2、12日,安裝10日購進的設備時,領用材料物資價值1500元,支付工資3500元。3、15日,設備安裝完畢達到可使用狀態(tài)。4、25日,對外銷售一臺機器,原值100000元,已提折舊50000元,已提減值準備5000元。取得收入60000元收存銀行。(不考慮相關稅費)[要求]根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務進行會計處理。
1、開出支票號碼為A33052的現(xiàn)金支票,提取現(xiàn)金80000元。2、購入原材料A01,發(fā)票總金額22600元,稅率13%,以工行存款支付15000元,余款尚欠,材料已經(jīng)驗收入庫。3、計提本月折舊,管理部門3200元,銷售部門1300元,生產(chǎn)部門5000元,本月購入新設備下月開始計提折舊。4、本月處理一臺小型運輸設備,原價15000元,已經(jīng)計提折舊10000元,發(fā)生運輸處理費用1400元,銀行收到買家支付款項4000元,做對應處理。(做會計分錄)
本月處理一臺小型運輸設備,原價15000元,已經(jīng)計提折舊10000元,發(fā)生運輸處理費用1500元(銀行支付),銀行收到買家支付款項5500元,對以上業(yè)務做相應的會計分錄處理。
本月處理一臺小型運輸設備,原價15000元,已經(jīng)計提折舊10000元,發(fā)生運輸處理費用1500元(銀行支付),銀行收到買家支付款項5500元,對以上業(yè)務做相應的會計分錄處理。
老師您好,我想問下就是我認證了發(fā)票,然后也已經(jīng)申報了增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當月有些進項票沒有入賬,但是已經(jīng)認證了,現(xiàn)在還有沒有什么辦法我能撤銷認證的進項發(fā)票,然后再重新勾選下
老師,我公司是一商貿(mào)企業(yè),收到一張合作社開的免稅農(nóng)產(chǎn)品,我方是否可以計算抵扣,稅率多少?謝謝老師
公司裝修費用怎么攤銷,怎么做賬
老師您好,刺繡加工用的絲線怎么算成本
請問老師,工會經(jīng)費是不是按應發(fā)工資工資總額的百分之二交
老師 汽貿(mào)行業(yè),客戶買完車用自己車從金融公司做貸款。 款放到我們賬戶上,我們在轉(zhuǎn)給客戶。這是不是代收代付,借:銀行存款貸:其他應付款。 轉(zhuǎn)他,做。借:其他應付款,貸銀存?
老師,2024年有一筆從公戶支付的一筆錢,但是發(fā)票忘記入賬了,2025年還可以入賬了
公司空調(diào)開的普票可以做賬嗎?
老師麻煩幫我看看這樣做對嗎
預存一年的寬帶費2100元,是每月分攤還是直接記費用?