你好,把再星號的填上,然后選擇營業(yè)賬簿那個稅目那里,不要選擇別地選擇營業(yè)賬簿恩,光把帶星號的填上就可以,日期的話,你就選擇你收到錢的日期,如果選不上的話,就選當(dāng)天的日期就可以了,就選申報當(dāng)天的日期就可以,這個日期不是特別的重要,只要咱申報成功,按時交費(fèi)就可以的。
老師你好,比如公司營業(yè)執(zhí)照的注冊資本是500萬,股東每個月會往公司公戶打入投資款15萬,20萬,那么,我每個月是不是實(shí)收資本就是給寫15萬,還有納稅申報印花稅賬簿交印花,這個營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本認(rèn)繳期只要股東打入的投資款到500萬就達(dá)到是吧
老師好!股東實(shí)繳部分注冊資本到公司賬戶,想問老師這部分實(shí)收資本需要申報繳納印花稅嗎?如果需要是從印花稅申報表“資金賬簿”那里申報嗎?
老師 實(shí)繳注冊資本,股東把錢打到公司賬上了,按次申報印花稅信息怎么填
老師 投資款要交印花稅嗎,就是注冊資本實(shí)繳,股東把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶上了,備注的投資款
老師,公司注冊資本增加500萬,新增了股東,新股東每次打進(jìn)來的的增資款是按次交營業(yè)賬簿印花稅么?
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額的,按公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項,因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
應(yīng)稅憑證名稱填什么,計稅金額就是公司賬上收到的錢是嗎
你好,那個應(yīng)稅憑證名稱那里,你可以自己手動的打印上實(shí)收資本就可以的,呃,然后呢,就按你收到的錢來填寫就可以。
99萬就填990000是嗎
你好同學(xué),對的,你填那個帶領(lǐng)的金額,因?yàn)樗膯挝皇窃?
星號 計稅金額或件數(shù)
下面的實(shí)際結(jié)算信息和對方書立人信息要填嗎
計稅金額,那里咱就填金額就可以,不帶星號的不要填寫。
100萬要交250印花稅是嗎
你好,還有一個減半兒,你可以再看一下,它是乘以萬分之二點(diǎn)五以后再減半征收,如果說你是小微企業(yè)的
減免金額是自己手動填寫嗎
我好像不能手動填寫
不是手動填寫的,是系統(tǒng)自動識別,但符合政策他就減免,不符合的話就不減免了。
可以了,減免稅額125
你好同學(xué),那就沒問題啦,直接申報就可以了。