也有6%的,比如飛機(jī)維修勞務(wù)退稅。從2000年1月1日起,對(duì)飛機(jī)維修勞務(wù),增值稅實(shí)際稅負(fù)超過6%的部分,實(shí)行由稅務(wù)機(jī)關(guān)即征即退的政策。
增值稅即征即退50%,是銷項(xiàng)稅退50%嗎
銷售軟件開的13個(gè)點(diǎn)的稅率,即征即退的政策是可以全額退增值稅嗎
請(qǐng)問安置殘疾人即征即退增值稅,外購買回來的材料再出口國(guó)外,這個(gè)材料是視同內(nèi)銷開13%稅率,請(qǐng)問交的增值稅有沒有得退稅?符合即征即退條件嗎
增值稅即征即退 只適合稅率是13%的銷售額和銷項(xiàng)稅嗎?
請(qǐng)問安置殘疾人即征即退增值稅,外購買回來的材料再出口國(guó)外,這個(gè)材料是視同內(nèi)銷開13%稅率,請(qǐng)問交的增值稅有沒有得退稅?符合即征即退條件嗎
有一個(gè)員工25年3月入職,3月底就離職了,當(dāng)時(shí)錄入信息時(shí)入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報(bào)表里的累計(jì)扣除數(shù)錯(cuò)了應(yīng)該是1萬錯(cuò)誤累計(jì)成2萬了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)離職了就申報(bào)了一個(gè)月工資之后也沒有再申報(bào)過工資,然后當(dāng)月申報(bào)的工資都在起征點(diǎn)以下可以不做更正申報(bào)嗎如果之后的月份還有這個(gè)人的話之后的月底累計(jì)扣除額就調(diào)整過來了,就已經(jīng)離職的這個(gè)員工存在一個(gè)月的申報(bào)錯(cuò)誤信息匯算的時(shí)候也是會(huì)糾正過來的對(duì)吧當(dāng)月也沒有涉及少繳稅款的問題
制冷空調(diào)設(shè)備*更換壓縮機(jī)啟動(dòng)器可以這樣開票嗎?查稅收編碼應(yīng)該開成 勞務(wù)*更換壓縮機(jī)啟動(dòng)器 ?
老手,應(yīng)收賬款貸方表示已收到貨款,尚未開出發(fā)票。是不是也表示我服了貨款,對(duì)方還沒有開發(fā)票給我。
您好,有一個(gè)員工25年3月入職,3月底就離職了,當(dāng)時(shí)錄入信息時(shí)入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報(bào)表里的累計(jì)扣除數(shù)錯(cuò)了應(yīng)該是1萬錯(cuò)誤累計(jì)成2萬了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)離職了就申報(bào)了一個(gè)月工資之后也沒有再申報(bào)過工資,然后當(dāng)月申報(bào)的工資都在起征點(diǎn)以下可以不做更正申報(bào)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,采購發(fā)票已做出口退稅認(rèn)證,且用途已確認(rèn),現(xiàn)發(fā)現(xiàn)票名稱有誤,要退回重開,怎么操作?
青椒盒,里面加的肉,冷藏熟制品的稅收編碼是什么?
老師,怎么能判斷對(duì)方發(fā)的銀行回執(zhí)單的真假
老師您好!我們公司只有一個(gè)自然人股東,辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,變更時(shí)賬上有三千元的未分配利潤(rùn),已完稅,請(qǐng)問這三千元未分配利潤(rùn)要如何做賬務(wù)處理?
核算單品單價(jià)的時(shí)候,應(yīng)不應(yīng)該加稅金這部分
老師,分公司和總公司的賬務(wù)可以單獨(dú)核算嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
為什么計(jì)算不包括服務(wù)費(fèi)4.8萬銷項(xiàng)
我得看看,稍等一下