你好,學(xué)員,稍等一下的

1、資料:企業(yè)本月生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用材料10000元,生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資18000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用材料20000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資32000元,本月生產(chǎn)A、B產(chǎn)品共發(fā)生制造費(fèi)用45000元,假設(shè)期初、期末沒有在產(chǎn)品,本月生產(chǎn)的A、B產(chǎn)品全部完工驗收入庫,要求計算A、B完工產(chǎn)品成本。(按生產(chǎn)工人工資比例分配本月制造費(fèi)用) 1.計算制造費(fèi)用分配率。 ? ? ?2.計算A、B兩種產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的制造費(fèi)用,并編制結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的會計分錄。 ? ? ?3.計算A、B兩種產(chǎn)品完工產(chǎn)品成本,并編制完工入庫產(chǎn)品的會計分錄。
(6)次月15日從銀行提取現(xiàn)金13萬元發(fā)放工資;(7)計提本月機(jī)器設(shè)備(生產(chǎn)車間)折舊25000元;(8)將制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人生產(chǎn)兩種產(chǎn)品的工資比例計入生產(chǎn)成本;(9)結(jié)轉(zhuǎn)已完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,假設(shè)A產(chǎn)品已全部完工,B產(chǎn)品只完工80%
(2)生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲種材料30萬元、乙種材料40萬元(3)支付車間水電費(fèi)2萬元。(4)支付車間設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)5萬元。(5)月末計算生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為5萬元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為4萬元,管理人員工資為3萬元車間管理人員工資為1萬元。(6)次月15日從銀行提取現(xiàn)金13萬元發(fā)放工資。(7)計提本月機(jī)器設(shè)備折舊25000元。(8)將制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人生產(chǎn)兩種產(chǎn)品的工資比例計入生產(chǎn)成本。(9)結(jié)轉(zhuǎn)已完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,假設(shè)A產(chǎn)品已全部完工,B產(chǎn)品只完工80%。
1.以銀行存款支付本月車間用房租金4200元2.提取本月生產(chǎn)設(shè)備折舊4800元3.制造費(fèi)用發(fā)生額25000元,按生產(chǎn)工人工資比例分配制造費(fèi)用并結(jié)轉(zhuǎn)至各產(chǎn)品生產(chǎn)成本,a產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資與弊產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例為4:14.假設(shè)兩種產(chǎn)品完全完工,a產(chǎn)品生產(chǎn)成本總額為28萬元b產(chǎn)品生產(chǎn)成本總額為30萬元,結(jié)轉(zhuǎn)各產(chǎn)品成本寫出會計分錄,一定要寫金額
1.以銀行存款支付本月車間用房租金4200元2.提取本月生產(chǎn)設(shè)備折舊4800元3.制造費(fèi)用發(fā)生額25000元,按生產(chǎn)工人工資比例分配制造費(fèi)用并結(jié)轉(zhuǎn)至各產(chǎn)品生產(chǎn)成本,a產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資與弊產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例為4:14.假設(shè)兩種產(chǎn)品完全完工,a產(chǎn)品生產(chǎn)成本總額為28萬元b產(chǎn)品生產(chǎn)成本總額為30萬元,結(jié)轉(zhuǎn)各產(chǎn)品成本寫出會計分錄,一定要寫金額
你好老師,公司買了部分果汁禮盒贈送客戶做客情,也不入庫,這種怎么做賬?和稅務(wù)上怎么處理?
老師 章程里面沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 增加了一個股東 需要交印花稅嗎
企業(yè)間無息借款稅務(wù)風(fēng)險?有老師說有風(fēng)險,有的說沒風(fēng)險
辦公用品(計入管理費(fèi)用),計入現(xiàn)金流量的哪個
老師,我們這個軟件里沒有資產(chǎn)處置損益,只有這兩個,
老師您好,問了很久還沒明白,代收代付a公司的物業(yè)費(fèi)一萬元交給物業(yè)公司,物業(yè)公司開票給我們了,我們又開票給a公司怎么做分錄,沒有一分錢的收入哦
10月份銀行扣繳的社保是不是應(yīng)該在10月工資里面計提呢。為什么我在做社保繳納分錄的時候應(yīng)付職工薪酬-社保這個科目下面余額顯示了一個負(fù)數(shù)呢
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系
老師,取暖費(fèi)的發(fā)票只能開房東的,能入賬不,房子是租的
請問小規(guī)模上月已支付款項但未收到發(fā)票,次月收到,這張普票還用做賬嗎?直接粘在上月憑證中可以嗎?