你好,他是按照每一個(gè)合伙人的分配的利潤作為基礎(chǔ),然后呢,分別來申報(bào)繳納的。
請問合伙企業(yè)在一個(gè)納稅年度內(nèi)有合伙人中途退伙,那退出的合伙人個(gè)稅(經(jīng)營所得)是否在一個(gè)納稅年度內(nèi)需要申報(bào)年度個(gè)稅(經(jīng)營所得)
合伙制企業(yè),交經(jīng)營所得個(gè)人所得稅的應(yīng)納稅所得額公式是什么?其中納稅調(diào)整有招待費(fèi)那一項(xiàng)嗎
合伙企業(yè)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅,應(yīng)納稅所得額低于100百萬元的有減半嗎?
老師好,合伙企業(yè)根據(jù)先分后稅原則,分給合伙人的應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),合伙人需要交經(jīng)營所得個(gè)稅嗎?
合伙企業(yè)應(yīng)納稅所得額分配給每個(gè)合伙人后計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。預(yù)交之前計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅;繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行貸款。請問以上的個(gè)稅是通過其他應(yīng)收款代收合伙人的還是合伙企業(yè)承擔(dān)直接支付呢?
直播賣貨的郵費(fèi)應(yīng)該做費(fèi)用還是成本
老師好 下圖的第一點(diǎn),那如果是自然人個(gè)人免費(fèi)給其他單位和個(gè)人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因?yàn)樵诰硟?nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi),而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對不對? 2.就是為什么自然人個(gè)人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個(gè)人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù),招待費(fèi)的支出,嗯他就站在這個(gè)合伙企業(yè)整體的收入的角度和也是且不超過60%,然后跟千分之五去對比。
小規(guī)模,2022.2月開業(yè),到現(xiàn)在已開票合計(jì)492萬,我想要不滿500,應(yīng)該怎么做?從現(xiàn)在到幾月連續(xù)不開票?
就是我還要堅(jiān)持到什么時(shí)候,才能開票,就能不滿500,我讓老板晚點(diǎn)開
是不是堅(jiān)持到明年的1月,我就可以開票了?因?yàn)橛质?了?
你好同學(xué),你可以這樣,每個(gè)月開發(fā)票的時(shí)候呀,你都往前推12個(gè)月來算一下,只要是不超過連續(xù)滾動的12個(gè)月,不含稅的銷售額不超過500萬,其實(shí)你都可以一直往后開發(fā)票的,你就是隨時(shí)提前算一下。
那我們今年2月開業(yè)的,起碼到明年的1月,往前推12個(gè)月,不滿500,意思就是,從現(xiàn)在到明年1月,就要控制了
你好同學(xué),對,你可以稍微中間停上一個(gè)月兩個(gè)月,然后再往前推12個(gè)月,算算這個(gè)銷售額是多少了。然后再來決定要不要開發(fā)票。
那我要控制,就是每次開票前,先從現(xiàn)在倒退12個(gè)月,看看和500差了多少,就是我可以開的,12月之前的不用管
開票系統(tǒng)怎么看
你好同學(xué),對,要從現(xiàn)在只要開完發(fā)票以后,從現(xiàn)在往前推12個(gè)月加一塊兒看看,算一下我們的銷售額達(dá)到了多少了開票系統(tǒng)的話,你可以按年查詢,也可以按季度查詢,我建議你是一個(gè)季度一個(gè)季度的查,從現(xiàn)在往前推就可以,嗯有一個(gè)資料查詢里面,在我們發(fā)票管理那個(gè)模塊里面。
里面有,第一行,銷售正數(shù)金額第三行銷售鎮(zhèn)費(fèi)金額,還有銷售負(fù)數(shù)金額,還有最后第二行實(shí)際銷售金額
第三行 正廢
實(shí)際銷售金額是不是等于銷項(xiàng)正數(shù)減去肖像正費(fèi)減去肖像負(fù)數(shù)?
你好,咱看的永遠(yuǎn)都是實(shí)際的銷售金額,實(shí)際的銷項(xiàng)稅額,別的可以稍微看看,但是不作為我們整體的數(shù)據(jù)。
我只要把每個(gè)季度的實(shí)際銷售金額加起來,就是年銷售總額吧
如果有作廢或者是紅沖的發(fā)票,實(shí)際金額里面會不會把這個(gè)金額減去?
你好,對,只需要把實(shí)際的銷售額加在一起,咱們有作廢紅沖的實(shí)際銷售額里都會進(jìn)行處理的。