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合伙制企業(yè),交經(jīng)營所得個(gè)人所得稅的應(yīng)納稅所得額公式是什么?其中納稅調(diào)整有招待費(fèi)那一項(xiàng)嗎

2022-11-17 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-17 16:13

你好,他是按照每一個(gè)合伙人的分配的利潤作為基礎(chǔ),然后呢,分別來申報(bào)繳納的。

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齊紅老師 解答 2022-11-17 16:13

發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù),招待費(fèi)的支出,嗯他就站在這個(gè)合伙企業(yè)整體的收入的角度和也是且不超過60%,然后跟千分之五去對比。

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快賬用戶1926 追問 2022-11-17 16:31

小規(guī)模,2022.2月開業(yè),到現(xiàn)在已開票合計(jì)492萬,我想要不滿500,應(yīng)該怎么做?從現(xiàn)在到幾月連續(xù)不開票?

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快賬用戶1926 追問 2022-11-17 16:32

就是我還要堅(jiān)持到什么時(shí)候,才能開票,就能不滿500,我讓老板晚點(diǎn)開

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快賬用戶1926 追問 2022-11-17 16:32

是不是堅(jiān)持到明年的1月,我就可以開票了?因?yàn)橛质?了?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 16:33

你好同學(xué),你可以這樣,每個(gè)月開發(fā)票的時(shí)候呀,你都往前推12個(gè)月來算一下,只要是不超過連續(xù)滾動的12個(gè)月,不含稅的銷售額不超過500萬,其實(shí)你都可以一直往后開發(fā)票的,你就是隨時(shí)提前算一下。

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快賬用戶1926 追問 2022-11-17 16:36

那我們今年2月開業(yè)的,起碼到明年的1月,往前推12個(gè)月,不滿500,意思就是,從現(xiàn)在到明年1月,就要控制了

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齊紅老師 解答 2022-11-17 16:39

你好同學(xué),對,你可以稍微中間停上一個(gè)月兩個(gè)月,然后再往前推12個(gè)月,算算這個(gè)銷售額是多少了。然后再來決定要不要開發(fā)票。

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快賬用戶1926 追問 2022-11-17 16:45

那我要控制,就是每次開票前,先從現(xiàn)在倒退12個(gè)月,看看和500差了多少,就是我可以開的,12月之前的不用管

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快賬用戶1926 追問 2022-11-17 16:46

開票系統(tǒng)怎么看

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齊紅老師 解答 2022-11-17 16:47

你好同學(xué),對,要從現(xiàn)在只要開完發(fā)票以后,從現(xiàn)在往前推12個(gè)月加一塊兒看看,算一下我們的銷售額達(dá)到了多少了開票系統(tǒng)的話,你可以按年查詢,也可以按季度查詢,我建議你是一個(gè)季度一個(gè)季度的查,從現(xiàn)在往前推就可以,嗯有一個(gè)資料查詢里面,在我們發(fā)票管理那個(gè)模塊里面。

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快賬用戶1926 追問 2022-11-17 16:51

里面有,第一行,銷售正數(shù)金額第三行銷售鎮(zhèn)費(fèi)金額,還有銷售負(fù)數(shù)金額,還有最后第二行實(shí)際銷售金額

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快賬用戶1926 追問 2022-11-17 16:51

第三行 正廢

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快賬用戶1926 追問 2022-11-17 16:52

實(shí)際銷售金額是不是等于銷項(xiàng)正數(shù)減去肖像正費(fèi)減去肖像負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 16:52

你好,咱看的永遠(yuǎn)都是實(shí)際的銷售金額,實(shí)際的銷項(xiàng)稅額,別的可以稍微看看,但是不作為我們整體的數(shù)據(jù)。

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快賬用戶1926 追問 2022-11-17 16:53

我只要把每個(gè)季度的實(shí)際銷售金額加起來,就是年銷售總額吧

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快賬用戶1926 追問 2022-11-17 16:55

如果有作廢或者是紅沖的發(fā)票,實(shí)際金額里面會不會把這個(gè)金額減去?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 16:57

你好,對,只需要把實(shí)際的銷售額加在一起,咱們有作廢紅沖的實(shí)際銷售額里都會進(jìn)行處理的。

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你好,他是按照每一個(gè)合伙人的分配的利潤作為基礎(chǔ),然后呢,分別來申報(bào)繳納的。
2022-11-17
1.股東是企業(yè)分紅是交企業(yè)所得稅,不按經(jīng)營所得交 2沒有分配不做什么申報(bào)
2021-10-22
A 企業(yè)和 B 企業(yè)在做所得稅匯算清繳的時(shí)候需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里 “合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額” 這一行填寫
2025-04-03
你好,正在計(jì)算中,請稍后
2023-01-03
在這種情況下,A 企業(yè)和 B 企業(yè)在做所得稅匯算清繳時(shí),“合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額” 這一行 不需要填寫
2025-04-03
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