借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。
我們是掛靠單位,業(yè)主沒打款的情況下,我們往被掛靠公司賬戶打了10萬,被掛靠公司的財(cái)務(wù)怎么做賬的呢?他們不應(yīng)該借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款—掛靠方個(gè)人嗎?對(duì)方怎么說是預(yù)付材料款呢?
這是我們掛靠被掛靠方,自己家做的賬,想問下,這開票用應(yīng)收賬款,轉(zhuǎn)賬被掛靠方代付的是通過其他應(yīng)收款科目,這可以用同一個(gè)會(huì)計(jì)科目核酸嗎
請(qǐng)問我們是掛靠方,我們付給被掛靠方的貨款應(yīng)該入什么科目?這個(gè)貨款是通過被掛靠方支付給供應(yīng)商的材料款
黃老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們是一家掛靠公司,目前已給被掛靠方提供完成本票,現(xiàn)需被掛靠方將剩余款項(xiàng)支付給我們,有什么好的辦法,在實(shí)際案列中
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師你好,我想問下,4月份申報(bào)并繳費(fèi)了第一季度的稅費(fèi),憑證應(yīng)該做到3月還是做到4月?如果做到4月是否有影響
老師公司有個(gè)員工不愿意交社保,這種個(gè)稅報(bào)了之后怎么弄,后期查會(huì)不會(huì)讓補(bǔ)社保
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款中的增值稅都計(jì)入入賬價(jià)值嗎
購(gòu)置了財(cái)務(wù)軟件,新創(chuàng)建賬套,要錄入以前的數(shù)據(jù),公司剛開始的業(yè)務(wù)不多,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多了些,比如客戶還有供應(yīng)商,還有涉及的明細(xì)科目,能在開始錄以前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之前就統(tǒng)一錄這些數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面,錄后面期間的憑證時(shí)直接選擇,還是說要根據(jù)時(shí)期來陸續(xù)增加?
增值稅是要每個(gè)月開展業(yè)務(wù)的時(shí)候就得記賬上還是下個(gè)月扣稅的時(shí)候記賬上?
以后你們單位收到錢先充這個(gè)其他應(yīng)收款
怎么沖?因?yàn)檫@個(gè)是給被掛靠方支付給供應(yīng)商的材料款,供應(yīng)商開票是給被掛靠方的
然后被掛靠方返回給我們的款我們是要開票出去的
收到 借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。
被掛靠方返回給我們的款,我們是要開銷售材料發(fā)票給被掛靠方,這些款要做收入
也就是說這筆款是收不回來的
這個(gè)材料是你單位提供的嗎?你可以讓你的下家直接開給對(duì)方。
掛靠對(duì)方的工程,所有的收入成本都是對(duì)方確認(rèn),然后這個(gè)工程實(shí)際是你們來完成的,你購(gòu)買的這些材料可以讓你的下家直接開給被掛靠齊亞。
下家就是開給被 掛靠方呀
現(xiàn)在問題就是貨款是我們付,發(fā)票不是開給我們
就是相當(dāng)于收不回來了
對(duì)公賬戶支付
你掛考個(gè)a公司,然后你從B公司購(gòu)買的材料不是嗎?這個(gè)下家是B公司
你說一下你們這個(gè)程序怎么走的。
掛靠A公司,現(xiàn)在我們付了一筆材料款給A公司,然后A公司支付這筆材料款給B公司,B公司開票給A公司
那么,我們現(xiàn)在賬上的關(guān)系是我們付了一筆款給A公司,在我們賬上沒法體現(xiàn)我們這筆款是付了B公司的材料款,明白嗎?而且這筆款付出去,不會(huì)有發(fā)票回來
A公司不開票給我們
那a公司收到工程款不還錢給你們嗎?
那就應(yīng)該直接讓B公司開給a公司,和你單位沒有關(guān)系的 我上寫的也是這個(gè) 這個(gè)B公司就是你的下家,讓你的下家直接開給掛靠企業(yè),掛靠企業(yè)不就是a嗎
還,比如,他回款100萬,我們開100萬的發(fā)票給A公司,但這100萬都是入到應(yīng)收的
B公司肯定是開給A公司呀
因?yàn)槭茿公司給B公司付款,問題不在這呀
我的問題是我支付這筆錢,沒發(fā)票回來,我怎么沖賬
不對(duì)不對(duì), 如果收到了工程款100萬,他給你們這個(gè)錢還錢,這個(gè)不需要給對(duì)方開發(fā)票,如果你再給對(duì)方開發(fā)票的話,他不就多了已經(jīng)材料的成本已經(jīng)給對(duì)方開了,你再給他開材料的成本,這不虛增了
材料的成本給對(duì)方了,然后收到工程款,這個(gè)直接給你們單位就可以的,這相當(dāng)于是材料你們付的發(fā)票開給了對(duì)方,對(duì)方有了成本
我們收了款就要開票的呀,只能說我們扣除這筆代付的材料,余下的才開票
借預(yù)付賬款,貸銀行存款 做這個(gè)科目里面的。