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月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,依據(jù)出庫(kù)單編制發(fā)出商品統(tǒng)計(jì)表,東方家具公司按照月末一次加權(quán)平均法計(jì)算發(fā)出商品成本,編制發(fā)出商品成本計(jì)算表,并編制月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品成本的記賬憑證庫(kù)存商品發(fā)出統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品名稱單位普通銷售分期收款銷售委托代銷資產(chǎn)置換合計(jì)白色辦公桌2300張合計(jì)2300黑色辦公桌委托代銷1500合計(jì)1500棕色會(huì)議桌71張分期收款銷售100合計(jì)171普通辦公桌2300張委托代銷1500合計(jì)3800高檔辦公椅410張分期收款銷售800資產(chǎn)置換20合計(jì)1230

2022-11-16 20:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-16 20:22

學(xué)員你好,你的數(shù)據(jù)不完整

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學(xué)員你好,你的數(shù)據(jù)不完整
2022-11-16
您好 1、2019年12月2日,甲公司將一批原材料委托外單位代加工成W產(chǎn)品(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品,產(chǎn)品收回后直接用于銷售),發(fā)出原材料的實(shí)際成本為100000元,月末從受托方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)用為10000元,增值稅為1300元,受托方代墊運(yùn)費(fèi)400元,增值稅36元;取得的消費(fèi)稅代扣代繳報(bào)告表上注明的消費(fèi)稅為5842元,全部以存款支付。加工完畢,款項(xiàng)已支付,W產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)。要求:根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。畫出委托加工物資T型賬戶。 借:委托加工物資 100000 貸:原材料100000 借:委托加工物資10000%2B5842%2B400=16242 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300%2B36=1336 貸:銀行存款? 16242%2B1336=17578 借:庫(kù)存商品100000%2B16242=116242 貸:委托加工物資 116242 2、甲公司“產(chǎn)品入庫(kù)匯總表”記載,2019年12月驗(yàn)收入庫(kù)的F產(chǎn)品1000臺(tái),實(shí)際單位生產(chǎn)成本500元,編制結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄。 借:庫(kù)存商品 500000 貸:生產(chǎn)成本1000*500=500000 3、甲公司2019年12月月末匯總發(fā)出商品中,當(dāng)月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)銷售的A產(chǎn)品500件,B產(chǎn)品1000件,該月A產(chǎn)品的實(shí)際單位成本為200元,B產(chǎn)品的實(shí)際單位成本為400元,編制結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分錄。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500000 貸:庫(kù)存商品-A 500*200=100000 貸:庫(kù)存商品-B? 1000*400=400000
2022-05-09
1.借委托加工物資100000%2B10000%2B400%2B5842 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1300%2B36 貸原材料100000?銀行存款 10000%2B400%2B5842%2B1300%2B36借庫(kù)存商品100000%2B10000%2B400%2B5842 貸委托加工物資100000%2B10000%2B400%2B5842 2.借庫(kù)存商品500000 貸生產(chǎn)成本500000 3.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500*200%2B1000*400 貸庫(kù)存商品-A500*200 -B1000*400
2022-05-09
1借委托加工物資100000 貸原材料100000
2022-05-08
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-01-08
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