借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入B產(chǎn)品50萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項50萬乘以13% 借應(yīng)收賬款 70600 貸主營業(yè)務(wù)收入2萬, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項, 銀行存款3000
向M公司銷售B產(chǎn)品1250件,單價400元,計價款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,計價款20000元,增值稅稅額共計83200元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到。
討論主題向M公司銷售B產(chǎn)品1250件,單價400元,計價款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,計價款20000元,增值稅稅額共計67600元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。
2.向M公司銷售B產(chǎn)品1250件,單價400元,計價款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,計價款20000元。增值稅額共計83200元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未支付。
2.向M公司銷售B產(chǎn)品1250件,單價400元,計價款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,計價款20000元。增值稅額共計83200元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未支付。
2.向M公司銷售B產(chǎn)品1250件,單價400元,計價款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,計價款20000元。增值稅額共計83200元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未支付。
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報所得稅年報時需要調(diào)增,得怎么填報?