楊同學(xué)其實(shí)這個(gè)的話,咱就把他統(tǒng)一按照30萬次來核算就可以。就是統(tǒng)一默認(rèn)他們都會(huì)超過30萬次。
老師,我新到一電商公司,是2016年成立的,是個(gè)美籍華人,公司注冊(cè)后他就出國了公司就沒人管,銀行賬戶也就凍結(jié)了,最近又開始重新運(yùn)營兩個(gè)月了,但他的銀行賬戶是凍結(jié)狀態(tài),他們其中一個(gè)股東就用他另外一家賣純凈水的公司來走流水,每天進(jìn)出流水多,用別人公戶收款,用的私戶客戶在商城提現(xiàn), 就是商城每天都有人充值總額是在十萬左右,每天有人提現(xiàn)在八九萬左右,前期純凈水公司收的充值款在后面公司賬戶解凍后都又轉(zhuǎn)入公司基本戶,有45萬轉(zhuǎn)入公戶,后面在公戶上正常進(jìn)行充值,提現(xiàn)。這種外賬我該怎么處理呢, 老師,公司是在自己的商城拼團(tuán),是一種有機(jī)產(chǎn)品大禮包,十人成團(tuán),每人每次是1200元參與,只有一人能拼中,另外 九人是有助力獎(jiǎng),助力獎(jiǎng)會(huì)隨著拼團(tuán)次數(shù)還有等級(jí)不一樣,等級(jí)是指他推薦過來的人,每人參與一次,推薦獎(jiǎng)就是2元每次,助力獎(jiǎng)最低等級(jí)的人也是九次后就是助力獎(jiǎng)36元每次,每個(gè)人都會(huì)中,就是公司的收入,公司倉庫會(huì)郵寄大禮包。中了十次后就出局了,獎(jiǎng)金15000,每次提款扣掉3%的手續(xù)費(fèi),但平臺(tái)上的錢是可以隨時(shí)提現(xiàn)的,所以客戶當(dāng)時(shí)是充值到平臺(tái),后面提現(xiàn)時(shí)就
老師,我們公司近期會(huì)跟一家美國供應(yīng)商簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計(jì)稅基礎(chǔ),那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個(gè)大的框架協(xié)議,之后等供應(yīng)商每完成一個(gè)階段的服務(wù),我們驗(yàn)收好服務(wù)再收到供應(yīng)商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會(huì)配上當(dāng)次階段服務(wù)的小合同(相當(dāng)于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請(qǐng)操作過的老師幫忙解答,謝謝!
我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬以內(nèi)的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務(wù)局網(wǎng)頁提額,選了一百萬以內(nèi)的,但是會(huì)跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請(qǐng)調(diào)整發(fā)票用量或開票限額后,所有發(fā)票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當(dāng)前政策規(guī)定,年應(yīng)稅銷售額超過500萬元的小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。 您本次申請(qǐng)的發(fā)票用量或最高開票金額與您當(dāng)前的納稅人類型不適應(yīng),如您確有相應(yīng)的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。)
甲公司自2019年4月1日起擁有乙公司30%的股權(quán)(具有重大影響,且擬長期持有,2021年10月乙公司將自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn),該項(xiàng)轉(zhuǎn)換導(dǎo)致乙公司所有者權(quán)益增加400萬元; 老師,請(qǐng)問上述業(yè)務(wù)對(duì)于所有者權(quán)益影響分析中,關(guān)于投資乙公司使用權(quán)益法核算時(shí)的公允價(jià)值變動(dòng),在核算凈利潤時(shí)不是應(yīng)該包含在內(nèi)嗎?此處為何又重算一次。若單獨(dú)算一次怎么不扣除所得稅金額呢?請(qǐng)答復(fù)。
請(qǐng)問老師,我們公司買了很多模具,模芯的使用次數(shù)是30萬次,模架是10萬次,等我們量產(chǎn)之后,可能所有模具的使用次數(shù)加起來會(huì)超過30萬次,但是單個(gè)又不會(huì)超過30萬次,我應(yīng)該用什么方式入賬比較好呢?
我單位有個(gè)員工被裁,支付2萬離職補(bǔ)償金,個(gè)稅申報(bào)免稅收入那填不了,這種情況應(yīng)該交稅嗎?不是本地社平工資3倍以內(nèi)免稅嗎?
我本人在領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn),如果做了個(gè)稅申報(bào),會(huì)不會(huì)影響我領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)
現(xiàn)金流量表里面的購買固定資產(chǎn)等支付的現(xiàn)金,是哪些科目計(jì)算出來的?
老師好,我們是一家剛投產(chǎn)的制造業(yè)企業(yè),4月份開始試生產(chǎn)并有了少量的貨物出售,但因?yàn)槟菚r(shí)沒有開票和收款,老板不讓報(bào)稅,我和老板說了要按實(shí)際發(fā)貨節(jié)點(diǎn)確認(rèn)收入并報(bào)稅,但老板依舊不聽,一直到現(xiàn)在都沒有報(bào)過,該怎么辦呢?出庫單和貨運(yùn)單日期都是4月開始的
一般納稅人公司出租房屋,要給客戶開水電費(fèi),請(qǐng)問水費(fèi)發(fā)票稅率是多少?
老師好,我們是一家剛投產(chǎn)的制造業(yè)企業(yè),4月份開始試生產(chǎn)并有了少量的貨物出售,但因?yàn)槟菚r(shí)沒有開票和收款,老板不讓報(bào)稅,我和老板說了要按實(shí)際發(fā)貨節(jié)點(diǎn)確認(rèn)收入并報(bào)稅,但老板依舊不聽,一直到現(xiàn)在都沒有報(bào)過,該怎么辦呢?出庫單和貨運(yùn)單日期都是4月開始的
甲公司正在編制2025年各季度銷下季度收向25%,售預(yù)算。銷售貨款當(dāng)季度收回70%,)D下下季度收向5%。)2025年初應(yīng)收賬款余額3000萬元其中,2024年第三季度的銷售形成的應(yīng)收賬款為600萬元,第四季度銷售形成的應(yīng)收賬款為2400萬元。第度收X5%2025年第一季度預(yù)計(jì)銷售收入6000萬元。2025年第一季度預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入是()萬元A6600B6800C5400D7200
分公司現(xiàn)在要注銷,負(fù)債需要總公司承擔(dān),那分公司注銷時(shí),掛的應(yīng)付賬款如何清零呢?
老師好,我們是一家剛投產(chǎn)的制造業(yè)企業(yè),4月份開始試生產(chǎn)并有了少量的貨物出售,但因?yàn)槟菚r(shí)沒有開票和收款,老板不讓報(bào)稅,我和老板說了要按實(shí)際發(fā)貨節(jié)點(diǎn)確認(rèn)收入并報(bào)稅,但老板依舊不聽,一直到現(xiàn)在都沒有報(bào)過,該怎么辦呢?出庫單和貨運(yùn)單日期都是4月開始的
買了社保,沒報(bào)工資,現(xiàn)在這個(gè)人也沒買社保了,前面沒報(bào)工資沒啥影響吧
那是用一次性入成本的方式嗎
你好同學(xué),咱一次性計(jì)入成本,然后看看一共產(chǎn)生了多少產(chǎn)品,然后再平均到每一個(gè)產(chǎn)品。
模具的話我們是直接計(jì)入到制造費(fèi)用,再按照每個(gè)工序的占比去分?jǐn)偟?
你好同學(xué),這樣也是可以的。
還有其他更好的方法嗎
你好,基本上就是我說的這種辦法,要不然你采用我說的那種辦法。
您說的辦法我還沒看懂,能詳細(xì)點(diǎn)嗎
你好,就是把咱這部分支出都記到制造費(fèi)用里面,然后平均分到每一個(gè)產(chǎn)生的庫存商品里面。并不是按照工序來分了,是直接一步到位分到庫存商品數(shù)量,里面。
哦哦,您這種方法也是一次攤銷法對(duì)嗎?
你好同學(xué)對(duì)的,這個(gè)簡(jiǎn)單一點(diǎn)兒。
那如果我們模具很多,一次回來,一起出庫了,那不是模具的成本很高
你好同學(xué),我的意思是這個(gè)模具他用這三十,萬次一共能生產(chǎn)多少商品,這樣來分。如果說不能一次性或在一段時(shí)間內(nèi)把這些商品全部分出來的話,咱只能是,按照你說那個(gè)方法來做了。