您好,是的,零申報(bào)即可
10.15發(fā)了9月份的工資,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅9月份的個(gè)稅申報(bào)時(shí)間應(yīng)該在10.15之前還是11.15之前?
老師,我們公司從9月份開(kāi)始有工資,我10月份申報(bào)了10月份發(fā)放的9月份工資,應(yīng)該是做錯(cuò)了對(duì)吧,然后我11月份就零申報(bào)了一次個(gè)稅。那我10月份的工資表之前是不是也得做①?gòu)垈€(gè)稅零申報(bào)的工資表呀
個(gè)稅申報(bào)中的稅款所屬期和稅款申報(bào)期分別指的是什么?如:公司8月份的工資,9月10日支付8月份工資,9.15日之前報(bào)的個(gè)稅。這樣的話是不是9月為稅款所屬期,也為申報(bào)期。為什么有說(shuō)是10月份為申報(bào)期的?是因?yàn)橹Ц豆べY可能是20號(hào)左右,15日之內(nèi)申報(bào)嗎?
現(xiàn)在10月月初申報(bào)個(gè)稅,顯示的是9月份所屬期,申報(bào)的是實(shí)際9月份發(fā)的工資嗎,9月份的工資實(shí)際是10月份發(fā)的呀,那申報(bào)的是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢
老師,11月申報(bào)個(gè)稅的所屬期是10月?申報(bào)的是發(fā)放的9月份的工資,對(duì)嗎?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開(kāi)始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷(xiāo)售廢車(chē)給小規(guī)模廢品車(chē)回收公司。公司要反向開(kāi)票給我開(kāi)票不含稅金額94347.12元,說(shuō)要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來(lái)的?
租的個(gè)人的房租,開(kāi)發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒(méi)有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬(wàn)。找不到相關(guān)的成本票回來(lái)沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬(wàn)的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬(wàn)應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷(xiāo)售和進(jìn)貨不管有沒(méi)有開(kāi)票的都要交印花稅是怎么回事?
老師,你說(shuō)的0報(bào)怎么操作啊
您好,不需要做任何處理即可