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當(dāng)月進(jìn)項大于銷項 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 就只要做這一筆嗎?還需要做別的分錄嗎?

2022-11-14 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-14 16:57

您好,就這個就可以的額,不需要了

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快賬用戶6306 追問 2022-11-14 16:59

借:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶6306 追問 2022-11-14 16:59

不需要在做一筆這個嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-14 17:02

這個是不需要的,你好

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快賬用戶6306 追問 2022-11-14 17:03

收到多的進(jìn)項留抵退稅到公賬了,怎么賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2022-11-14 17:11

借 銀行存款? 帶 應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6306 追問 2022-11-14 17:14

我做了結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅這一筆,未交是負(fù)數(shù),收到留抵不直接沖未交嗎?不沖未交直接做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那這個未交怎么做?

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快賬用戶6306 追問 2022-11-14 17:14

一直掛在未交負(fù)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-14 17:14

對的,然后等期末的時候,轉(zhuǎn)到未交增值稅

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您好,就這個就可以的額,不需要了
2022-11-14
你好 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2023-06-30
你好,這個還是需要做的
2025-01-06
后面不需要什么分錄了的
2022-12-20
你好,第一個分錄可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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