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一入公司,會(huì)計(jì)主管就退休了,應(yīng)還是今年退休,我沒(méi)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),整個(gè)部門就我一個(gè)會(huì)計(jì),一個(gè)出納了,他下個(gè)月就把工作交接給我了,我需要注意什么?看了一下他以前做賬,有些是用錯(cuò)會(huì)計(jì)分錄的,我也不敢說(shuō),他是做了20年的老人了

2022-11-14 12:42
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-14 12:50

同學(xué)你好 會(huì)計(jì)交接的嗎

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快賬用戶3483 追問(wèn) 2022-11-14 12:54

下個(gè)月交接給我,這個(gè)月底他讓我我做賬,下個(gè)月的正式交接給我,所有的責(zé)任就歸我管了

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齊紅老師 解答 2022-11-14 13:05

同學(xué)你好 財(cái)會(huì)人員交接內(nèi)容 1、會(huì)計(jì)資料交接: 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說(shuō)明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對(duì)后填寫交接報(bào)告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對(duì)。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對(duì)數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報(bào)表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國(guó)稅地稅)等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。

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快賬用戶3483 追問(wèn) 2022-11-14 13:59

現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬不歸他管吧,應(yīng)該會(huì)另外一個(gè)人出納管。他平時(shí)記賬憑證都不在制單人,簽名的,記賬憑證的簽名全是空白的,他做了十幾二十年的賬了,難不成叫他把前面幾十年的賬和憑證都簽上他的名?還有一些會(huì)計(jì)科目他都用錯(cuò)了,他都一直這樣用,難不成要他幾十年的科目錯(cuò)的都還回來(lái)?他的借貸平衡的,比如他不喜歡用銷售費(fèi)用科目,將所有費(fèi)用都?xì)w去管理費(fèi)用的,一直這么做賬的

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齊紅老師 解答 2022-11-14 14:05

同學(xué)你好 這個(gè)正常做賬就可以的 之前的可以不用管

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同學(xué)你好 會(huì)計(jì)交接的嗎
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做好交接單,把科目余額都寫上
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同學(xué)你好 先把沒(méi)做的賬做完,然后按照出來(lái)的數(shù)據(jù)報(bào)稅
2021-01-11
您好,他怕過(guò)不了試用期,想在這里干
2025-02-15
同學(xué)你好,退回時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借,零余額賬戶用款額度,貸,其他應(yīng)付款。預(yù)算會(huì)計(jì),借,資金結(jié)存,貸,其他結(jié)余。再次支付給職工時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借,其他應(yīng)付款,貸,零余額賬戶用款額度,預(yù)算會(huì)計(jì),借,其他結(jié)余,貸,資金結(jié)存。
2022-12-28
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